货币资金,这里是你银行存款的余额加上库存现金的余额。
老师好,我们公司8月刚成立,注册资金10万元,认缴,还没有实缴,成立到现在没有收入,只有注册公司时支出了一笔注册费用600元,就做了一张凭证,借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600,现在资产负债表上资产总额是-600,申报企业所得税时,资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢?我填0说不能小于0,但是目前资产总额确实是-600
老师我有个问题要咨询一下,就是说平常我们做那个资产负债表里面不是有个货币资金吗?那个货币资金里面我填的就是我们银行供货的那个单月的的余额,还有加上我们平常平常不是内账,有一个日记账吗?平常流水的日记账里面有个现金,我就是用用,这个银行储库存加这个现金里面这个钱去作为。货币资金,然后,然后我们不是要算出什么未分配率,还有这些这些种种的,然后才算,才能够做出利润表和资产负债表,但是我发现一个问题,说如果现在要来做账的情况下。
老师,我们是生产企业,从去年七八月开始投产,一直到现在看板中间自己没有算过账,都是我给他提供的利润表和资产负债表 当月购进的配件,发生的全部电费工资,日常费用都直接进了利润表 唯一的就是原材料是仓库提供当月车间领用的材料入成本, 现在老板说我给他说的利润不对,说的也很难听,他现在让我重新计算,收入也是销货总收入,用总收入减去总支出,加存库计算利润 因为开始投产企业,期初是没有库存的,他的意思是收入减去支出加库存(库存年底减年初)就是利润,这样计算出来跟利润表上的利润会一样吗 预付出去的,货物没到也是库存,他的意思那是用他赚的钱买的
老师,请问下,我们是销售企业,我们是销售瓷砖的,我们给客户加工瓷砖,会问客户收瓷砖加工费,这个加工费 ,我做在营业外收入,现在有个问题,我们这个加工费是有利润的,我们也会付给加工厂,那我今年都是按照实际付给加工厂的金额填在营业外支出 -加工费内,但是我现在想想是不是应该和职工工资一样,营业外支出同步填写 ,然后资产负债表里的应付账款,也要同时写呢 ,我之前是不写的,只有应付职工是4月还未付的我同步写在管理费用和其他应付款里呢
老师,在2024年时候老板说买的理财产品亏了120万,让我们把这个数据填上去,可是平时买卖理财产品都没有统计亏赢,只是计入其他货币资金账户而已,现在年度汇算清缴申报所得税,有那张调整表里面有一栏投资收益出现黄色感叹号,是要填还是不填啊?
一般人,本月开的销售发票是普票,请问进项发票也可以正常抵扣销项吗
公司股东通过无形资产投资的,现要转让所有股权,股本是不是就是无形资产评估报告中的价值呢
电子税务局上哪里可以查到征管员的电话
对乙公司的个别财务报表进行调整的调整分录:借:固定资产 80贷:资本公积 60递延所得税负债 (80×25%)20(1 分)借:管理费用 (80/10)8贷:固定资产 8(1 分)借:递延所得税负债 2贷:所得税费用 2,老师,这个分录不懂,可以解释下吗?
当年的税收总额是填当年入库金额,还是发生金额
老师公司员工黑户工资打不了银行卡 然后税局不让开现金工资 那我们走个员工借款 然后冲账可以吗
您好,延续实施残疾人就业保障金分档减缴政策。其中:用人单位安排残疾人就业比例达到1%(含)以上,但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的,按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金;用人单位安排残疾人就业比例在1%以下的,按规定应缴费额的90%缴纳残疾人就业保障金。 执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合《关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》(财政部公告2023年第8号)规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。请问人数站比是怎么算的呢
老师,请问固定资产和存货实际上是没有了的,但是账上还挂着很多,要怎么处理呢
国内公司控股新加坡公司,现在新加坡公司需要付新加坡供应商货款后直接出口,国内公司怎么转账到国外呢?账怎么做呢?
老师,先报销后领钱。用其他应付款科目如何理解
钱没有告诉我,老板那里有没有数,只能用收入推测,用投资的钱+收到的钱-全部支出+应付的钱 。这样对不对老师
加应付的钱不对。这里是收付实现制,就是你支付出去的和收到的。
你支付出去的和收到的不管是什么业务的,都要算进去。
老师,不是用 权责发生制吗
货币资金是收付实现制,你算利润的时候,他是权责发生质押。这两个不一样。