咨询
Q

老师,现在给员工发工装,因为这个钱是先从工资扣,后面上了半年要还给员工,买的时候 借 长期待摊,贷银行存款,发工资的时候是借工资 贷其他应付款 应付职工薪酬制度 退的她们钱的时候怎么做账呢

2025-05-07 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-07 13:30

你好,你这个退钱的时候,借其他应付款,贷银行存款就可以了。

头像
快账用户4195 追问 2025-05-07 13:31

退的时候,我们还是冲工资,就是说多付这件衣服的工资

头像
快账用户4195 追问 2025-05-07 13:31

但是这账还是不平

头像
快账用户4195 追问 2025-05-07 13:32

长期待摊,没有冲掉

头像
齐红老师 解答 2025-05-07 13:33

你好,这个不用充工资,因为半年之后最终还是公司负担的,所以你可以将这个长期待摊费用计入到管理费用

头像
快账用户4195 追问 2025-05-07 13:34

领导说,现在不放在费用里面。退她钱的时候才做费用

头像
齐红老师 解答 2025-05-07 13:34

你好,嗯,你先放长期待摊费用是可以的。

头像
快账用户4195 追问 2025-05-07 13:36

后面怎么冲调这个长期待摊呢

头像
齐红老师 解答 2025-05-07 13:36

你好,后面退她钱的时候,转入到管理费用。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你这个退钱的时候,借其他应付款,贷银行存款就可以了。
2025-05-07
你好,没有发放的工资就在应付职工薪酬里挂着。
2020-10-12
同学你好 对的 是应发工资
2021-09-14
你好,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷银行存款,你发多少做多少就可以的。
2022-09-30
你好,可以这么做的。
2021-03-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×