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您好老师: 计提工资的时候 借 长期待摊费用-开办费 贷 应付职工薪酬 发放工资的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-社保(员工承担部分) 贷 应交税费--应交个人所得税 贷 银行存款等 交纳社保时 借 长期待摊费用-开办费(公司承担的社保) 借 其他应付款-社保(个人承担的社保) 贷 银行存款 交纳个人所得税时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款

2023-05-31 08:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 08:03

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户1213 追问 2023-05-31 08:04

老师是筹开期间的酒店,工资这样做分录对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-31 08:04

你好,整个过程,是这样的

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快账用户1213 追问 2023-05-31 08:27

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-31 08:28

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,请问你想问的问题具体是?
2023-05-31
你好,整个过程,是这样的
2023-05-31
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
你好,你的会计分录是争取的
2023-02-25
你这工资分录是对的,补充两点: 计提时按部门分科目(如生产工人用 “生产成本”); 个人社保用 “其他应收 / 应付” 都合规,个税要和申报时间同步。
2026-01-12
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