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请问增值税进项税额转出,税局要求转出不可用,凭证怎么做呢,我之前应交税费应交增值税-进项税额是做到应交税费-应交增值税-转出未交增值税

2025-05-08 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 10:05

借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户6426 追问 2025-05-08 10:18

那转出未交增值税岂不是有数字

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齐红老师 解答 2025-05-08 10:25

月末转入应交税费-未交增值税

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借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-05-08
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-05-10
后面不需要什么分录了的
2022-12-20
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
你好,应交税费-应交增值税(进项税额转出),发生的时候计入贷方,结转的时候计入借方,这样两个分录之后,应交税费-应交增值税(进项税额转出)余额已经结平了啊 
2022-12-19
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