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老师,我们25年补23年印花税,汇算清缴在24年调整费用了,那25年分录是做到以前年度调整科目是吧,我们用的是一般企业会计准则

2025-05-08 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 10:44

是的,使用一般企业会计准则,25 年补 23 年印花税,分录需通过 “以前年度损益调整” 科目。 计提补缴印花税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交印花税 实际缴纳: 借:应交税费 - 应交印花税 贷:银行存款 结转以前年度损益调整: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整 若计提时涉及盈余公积调整,还需: 借:盈余公积 贷:利润分配 - 未分配利润

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快账用户3652 追问 2025-05-08 10:49

谢谢老师回答的这么清析

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齐红老师 解答 2025-05-08 10:50

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是的,使用一般企业会计准则,25 年补 23 年印花税,分录需通过 “以前年度损益调整” 科目。 计提补缴印花税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交印花税 实际缴纳: 借:应交税费 - 应交印花税 贷:银行存款 结转以前年度损益调整: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整 若计提时涉及盈余公积调整,还需: 借:盈余公积 贷:利润分配 - 未分配利润
2025-05-08
你好,用以前年度损益调整的
2023-06-10
同学你好 这个会影响的 这个是影响跨年损益的
2024-05-24
你好,只能用以前年度损益调整
2025-05-24
你好 借:未分配利润 贷:银行存款
2022-06-09
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