是的,已领用消耗,当时未入账 补记成本费用:若水泥用于生产环节,借记 “生产成本”(已生产未销售产品承担部分 )、“库存商品”(已完工入库产品承担部分 )、“主营业务成本”(已销售产品承担部分 )等科目;若用于车间一般消耗,借记 “制造费用” 。贷记 “应付账款” 等(结算付款方式相关科目 ) 。 涉及增值税:若取得专票且符合抵扣条件,借记 “应交税费 - 应交增值税(进项税额)” 。 之前误暂估入账,现结算金额有差异 冲销暂估:借记 “原材料 - 水泥”(红字 ),贷记 “应付账款 - 暂估应付款”(红字 ) 。 按实际结算入账:借记 “原材料 - 水泥” ,贷记 “应付账款” 等 。已领用的,按上述领用消耗方式,将对应成本费用从 “原材料” 转出 。
老师上午好,咨询下问题,我们厂房现在正在建设,土地使用权摊销我计入在建工程了,如果建设完成了我要不要吧土地使用权按面积分割到厂房,办公两部分,然后摊销分别计入制造费用和管理费用,还是建成后统一计入管理费用
老师,上午好!我是做内账。我们工厂厂房是自己租了20年地自己旧厂房改造的。(相当于厂房是我们自己的)但在改造过程发生的费用没有取得发票,外账那边是没有入账固定资产厂房。但是我做是内账是有做固定资产厂房。现在问题来了,像环保工程(有发票)厂房中车间有改造(无发票)像这样的费用,我是做待摊费用还是直接做固定资产好呢?外账他做了在建工程。我是内账是做待摊费用。我想问我做待摊费用好还是做在建工程转固定资产好呢?盼复!
几个厂房已经在使用了,但是有一部分未结算的还挂在在建工程,这一部分分不出是哪个厂房的,但是现在要转入固定资产,要怎么做账
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢?有一部分在建工程已经转到固定资产,折旧已经计提完毕,那剩下的在建工程怎么处理?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
公司购买烟酒除了入业务招待费,还可以入什么科目?
公司买金条送客户,可以开票入招待费吗
老师,我这家新公司3月份刚成立,那我收到投资款两笔,一笔是个人的,一笔是公司的,是不是这样做账 借:银行存款 贷:实收资本—个人名字 实收资本—公司名称
个体工商户,没有经营过营业执照丢了,没有做过工商年报,注销时需要交多少钱?
老师好!法人个人银行卡收了货款,要转到公户来,那转帐用途如何写呢
老师,所得税汇算清缴职工薪酬纳税调增、纳税调整项目明细表、资产折旧摊销明细表没有纳税调增项目需要填吗?
为什么与利润和股利无关
老师,17号早上考初级的,有没有大纲内容呢?
若十年前的固定资产,我今年没折旧行不行,填折旧明细表的时候那个资产都要填吗
那我们这个水泥混凝土,我能不能直接计入制造费用 借制造费用,进项税,贷,应付账款可以吧?
同学你好 这个可以的 但是最好是先计入原材料或者库存商品
但是我们这个厂里,经营环节都没水泥
借:原材料混凝土,进项税 贷:应付账款 是吗?然后再借:制造费用?我没太懂
对的 是这个意思的
借:原材料,进项税 贷:应付账款 紧接着再做 借:制造费用 贷:原材料(成本) 是吗
对的 是这样做的哦