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老师,增值税系统申报的时候做的进项税认证并抵扣,是不是抵扣的当月也要做账务处理呢

2025-05-08 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 11:08

进项税认证并抵扣,就要做进项分录

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快账用户2663 追问 2025-05-08 11:12

老师,如果当月漏记分录了怎么办?

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齐红老师 解答 2025-05-08 11:13

当月漏记分录了,下月补记分录

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快账用户2663 追问 2025-05-08 11:15

老师,如果跨年了漏记,也是补计吗?

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齐红老师 解答 2025-05-08 11:17

是,跨年了漏记,也是补计

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快账用户2663 追问 2025-05-08 11:18

老师,这样补记税务上会对公司做处罚吗?

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齐红老师 解答 2025-05-08 11:19

补记税务上,不会对公司做处罚

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进项税认证并抵扣,就要做进项分录
2025-05-08
 1、企业购入货物取得发票,未抵扣进项税时:   借:原材料(或库存商品)     应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)     贷:银行存款(或应付账款)   2、抵扣进项税时:   借:应交税费——应交增值税(进项税额)     贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)
2023-09-01
你好1; 不抵扣的话; 是暂时不抵扣还是什么情况的 
2023-07-03
你没有勾选,但是已经填写了附表2具体的是什么业务的。
2025-03-07
这个不需要认证, 填附表二8B跟10栏
2020-09-09
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