你好,不可以的了。要一致的。
企业所得税汇算清缴时,年度纳税申报表(A类)期间费用明细表A104000是根据“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”请问老师,管理费用总额可以负数列示吗。
请问在年度汇算清缴的时候期间费用这块财务费用账面金额和利润表财务费用数据不一致,原因是财务系统读取数据的时候读的不对,要在纳税调整表里面调吗?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师,您好,请问企业所得税汇算清缴时,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 这里按科目余额表的销售费用,管理费用,财务费用,明细去填吗、》与A104000期间费用明细表填写的一致?
季报财务报表里没有列明业务招待费支出,年报也不列明的话可以吗,只在汇算清缴时在期间费用明细表哪里和调整项目明细表那里填。
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你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
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对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
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老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
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哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
那,财报里面的明细科目,期间费用里面没有,怎么填呢?
你好,你要分配到汇算清缴的表里面按照汇算清缴的项目来填。