你好,以前抵扣的就抵扣就可以的。你处置出去需要正常交增值税价税合计卖了35万的情况下,35÷1.13×13%,这个是销项税额。 借银行存款35 贷固定资产清理35÷1.13, 应交税费,应交增值税销项35÷1.13×13%, 借固定资产清理30, 累计折旧20, 贷固定资产50, 借固定资产清理 贷营业外收入35÷1.13-30。

公司买了一辆新车,假设含税车价100万元。2月份机动车销售统一发票是开了90万元给我,2月份服务费给我开了5万元,我还剩5万元的发票没拿回,要到3月份,但是前面的95万元的发票的增值税我已经抵扣了,我要怎么进行账务处理?如果我按前面95万元的不含税价入固定资产,这不是不对吗?
老师您好,我公司一辆车定了全损保险公司赔偿77万,车辆折旧剩余价值53万,等于我收入了20多万,账务怎么处理,收入的20多万要交增值税吗
老师,请问我公司名下车计提折旧后账面价值剩4万,但是这个车我们评估可卖20万,可以按账面剩余价值售出开票吗?还是要按二手市场评估的价格来开票售出。购入时买车的进项税没有抵扣,卖出时还要交13%增值税吗?
老师,我们公司销售了一辆二手车,购入的价值135万,现在2万元的价格销售出去了,之前购进的增值税勾选认证了,现在折旧还有有80万没有折旧,这个现在怎么账务处理,需要转出增值税吗
老师,我有一个一般纳税人公司资产上还有一辆车,当时购进时已经给了增值税,现在我要把这辆车卖了并且注销,但是请问你的增值税这部分怎么处理呢?说我买车买成50万,现在卖了10万,这个增值税怎么处理?
题库怎么选择成中级?
老师,什么情况才能从公户里发工资?
在内蒙古注册的公司,在山东收购和销售玉米,可以开具收购发票和销售发票吗
老师,从公户里提取的备用金,比如,姐借其他应收款老板,贷备用金,这个备用金最后怎么做平呢?
老师,请问下个月建筑工程发票开9%的税,要开120万左右,这个有什么进项发票可以抵扣吗?我们公司进项都是13%的税,这个可以抵扣吗?还是只能用其他的抵扣?
中级考了6-7年,去年没考,今年报两科财管48分,经济法61,实物没考,这个财管就是学不会了,每回考试都是30-40分转,感觉自己还努力的做题背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35岁了,考这些年也不过
老师,为什么这里可以按1000元扣除呢
老师好,想问下我们公司是一家生产、销售气液体公司,如何计算每月损耗
老师好,我公司跟中介公司签订了商标注册合同,对方帮我们注册商标,给我们开具的是现代服务-知识产权服务的发票。我感觉按合同来说,这个发票没有开错,但实际我们公司是成功的注册了商标,按理来说,应该是有无形资产-商标的增加的,可是我收到的发票并不是无形资产-商标的发票。我有点理不清这个逻辑
这道题最疑惑的地方就是在于那个烟丝不是已经代收代缴的消费税26.79吗?他在收回以后60%对外销售了,按道理来说这个26.79要乘以个60%呀,他怎么没有呀?就直接全减了。为什么?
那抵扣的50万增值税不用退30万吗,
你好退30是什么意思?
因为我没做过,我50万的进项税是全抵扣了,现在我只折旧了20万,还有30万我不知道是不是要把这30万的进项抵扣税退了?如果要是我没有抵扣增值税,我卖这个车35万,我不是一样要交13%的增值税?那抵扣了和没抵扣 是否没区别?不好意思,有点扰了
不退 正常抵扣就行,就是你像你买来的商品,你销售出去了进项不照样可以抵扣 你现在抵扣出去了,不管你销售价格是多少,你都需要按照处置价格来交税呀 处置290,000的话,那也得按照290,000缴纳
那抵扣了和没抵扣是否没区别,都上13%的增值税
看政策如果是一三年之后买来的单位是一般契税的,不管题抵扣没有抵扣都是13% 你之前已经抵扣那一定是13%