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老师,我公司要注销公司,但名下还有车辆一台,原价50万,折扣了20万,剩余价值30万,当初来时抵扣了进项税,现我把剩余价值卖了35万,请问以前抵扣了的增值税要怎么处理,价格多了5万,要怎么处理,会计分录怎么处理

2025-05-08 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 14:08

你好,以前抵扣的就抵扣就可以的。你处置出去需要正常交增值税价税合计卖了35万的情况下,35÷1.13×13%,这个是销项税额。 借银行存款35 贷固定资产清理35÷1.13, 应交税费,应交增值税销项35÷1.13×13%, 借固定资产清理30, 累计折旧20, 贷固定资产50, 借固定资产清理 贷营业外收入35÷1.13-30。

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快账用户4220 追问 2025-05-08 14:12

那抵扣的50万增值税不用退30万吗,

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:13

你好退30是什么意思?

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快账用户4220 追问 2025-05-08 14:16

因为我没做过,我50万的进项税是全抵扣了,现在我只折旧了20万,还有30万我不知道是不是要把这30万的进项抵扣税退了?如果要是我没有抵扣增值税,我卖这个车35万,我不是一样要交13%的增值税?那抵扣了和没抵扣 是否没区别?不好意思,有点扰了

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齐红老师 解答 2025-05-08 14:21

不退 正常抵扣就行,就是你像你买来的商品,你销售出去了进项不照样可以抵扣 你现在抵扣出去了,不管你销售价格是多少,你都需要按照处置价格来交税呀 处置290,000的话,那也得按照290,000缴纳

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快账用户4220 追问 2025-05-08 15:07

那抵扣了和没抵扣是否没区别,都上13%的增值税

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齐红老师 解答 2025-05-08 15:15

看政策如果是一三年之后买来的单位是一般契税的,不管题抵扣没有抵扣都是13% 你之前已经抵扣那一定是13%

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你好,以前抵扣的就抵扣就可以的。你处置出去需要正常交增值税价税合计卖了35万的情况下,35÷1.13×13%,这个是销项税额。 借银行存款35 贷固定资产清理35÷1.13, 应交税费,应交增值税销项35÷1.13×13%, 借固定资产清理30, 累计折旧20, 贷固定资产50, 借固定资产清理 贷营业外收入35÷1.13-30。
2025-05-08
同学你好 这个要交增值税的 借固定资产清理53万 借累计折旧 贷固定资产 借银行 贷固定资产清理%2B销项77
2022-09-27
你好 低于评估价 税局会 核定征收的 
2022-10-26
你好,按照10万元来计算增值税,是需要交纳的,属于销项 如果有进项也是可以抵扣的
2025-04-30
你好,这个我估计你这样操作,税务局会给你核定收入的。
2025-03-04
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