你好,只填A105000表,纳税调整表就可以了。填在(九)其他,账载0,税收金额。
我现在汇算清缴发现去年漏报收入了,要调增去年的收入,那么在哪张表调呢?
我现在汇算清缴发现去年漏报收入了,要调增去年的收入,那么在哪纳税调整表哪里调
老师好,去年记账时漏记了一笔收入,导致所得税季报没交税,那年度汇算清缴要在哪张报表调整呢
有一笔三十万的劳务成本漏记,24年汇算清缴调增成本 需要改23年报表吗?24年报表年初数需要改吗?
老师,23年主营业务成本多做了,见前两个截图。在24年账上怎么做分录调整?23年截图这笔主营业务收入在24年红冲了普票,在24年账上怎么做分录调整?此3笔凭证在24年做23年汇算清缴怎么填表调整?湖北税局,填不了调整啊
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
我分别填了两张表,A105020未按全责发生制确认收入填写了税收和调增的收入,A105000纳税调整表填写了扣除类调整项目的30行其他税收和调减里面填写的是对应结转的成本金额。辛苦您看看两张表填写对吗?除此还需要填写其他相关联表吗?
可以填105020表,都是填在其他,对的。那个成本填在30行其他也对。没有了,这个纳税调整表填好后,主表的纳税调整金额自动都更新了,其他没有相关的表了。
漏报收入填写调增,结转成本填写调减,是这么理解没错吧,纳税调增调减的数据自动到主表中了
嗯,没错,就是这样填的。
老师帮我再确认一下我就提交 第一次做纳税调整担心会理解错误做错了,图片中是主表自动提取的调增收入和调减成本的金额,您看是不是我这样
这个没填错。倒是,那个利润总额那儿有个红色的!,你把鼠标看看提示的什么。
您说的提示没太大问题,我填报了纳税调整后提交系统还是之前一样的提示 收入有差异。我在想是不是可不可以直接在主表中把营业收入和营业成本更正过来呢,这样处理可不可以?