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老师好,我们做网上销售,客户汇款到第三方平台,第三方扣完手续费后转到我们对公账户上,像这样的情况,如果客户要求开发票,他支付货款100,但是我们实际收到的款项是97,给客户开发票按他的实际支付金额开具,但我这边的账就不平了,怎么操作合适呢

2025-05-09 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 09:34

差额3元计入财务费用-手续费

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快账用户9240 追问 2025-05-09 09:37

那做凭证就是借收入,借销项税,贷收款贷财务费用

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快账用户9240 追问 2025-05-09 09:38

不开票的客户我前期做无票了,后面开发票再冲无票收入吗

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齐红老师 解答 2025-05-09 09:45

借银行存款  财务费用 ,贷:销项税, 收入

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快账用户9240 追问 2025-05-09 09:47

前期应该是先付完款的,后期开发票

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齐红老师 解答 2025-05-09 09:50

思路都是那样子,在借方扣财务费用

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差额3元计入财务费用-手续费
2025-05-09
不开发票的按无票收入来就可以的,对方扣除了你们一部分手续费 没有问题的。
2023-02-25
你好 手续费 实际应谁负担 的  
2023-02-20
红冲之后按照1184来开票就可以了
2020-08-07
你们发货16台,账上只体现出库10台?
2021-03-31
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