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我们23年收到的发票对方在这个月红冲了该怎么处理?

2025-05-09 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 10:11

借:应付账款
贷:利润分配-未分配
应交税费

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快账用户7142 追问 2025-05-09 10:12

是张普票45000

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快账用户7142 追问 2025-05-09 10:13

借:应付账款4500 贷:利润分配-未分配利润

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:13

借:应付账款
贷:利润分配-未分配

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快账用户7142 追问 2025-05-09 10:13

后面金额怎么写

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快账用户7142 追问 2025-05-09 10:14

借:应付账款4500 贷:利润分配-未分配利润 4500 这样就行了吗?税务系统里也不做变更了是吧?

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:15

是的,这样调下账就可以了

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快账用户7142 追问 2025-05-09 10:15

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-09 10:19

不客气,很高兴帮你

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借:应付账款
贷:利润分配-未分配
应交税费
2025-05-09
同学你好,不涉及进项抵扣,就直接把新的发票附到原来凭证后可以了,等于是你暂估入账,现在补了发票而已,允许
2024-01-23
购买方 填开并上传红字信息表,同时做进项税额转出。分录为借原材料等(红字)、贷应付账款等(红字)、应交税费 - 进项税额转出(红字)。 收到红字发票和重新开具的正确发票后,红字发票用于记账,正确发票正常入账。 销售方 凭购买方的红字信息表开具红字发票,部分冲销按信息表金额操作
2024-12-30
您好 请问发票入账了吗
2021-06-21
对的,需要给对方,然后让对方重新开具。
2024-07-19
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