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老师,我有一张30000的发票,23年暂估入账,24年5月份开来了公司,做了汇算清缴,入了帐,后来6月被对方红冲,我现在该怎么处理这个帐

2024-07-08 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-08 17:53

您好,对方还在重新开发票的,6月按发票做负分录,再取得发票做正数分录,23年申报都不用改的

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快账用户5659 追问 2024-07-08 17:58

对方不重开了,因为我们有家一般纳税人,她把票开去那家公司了

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齐红老师 解答 2024-07-08 18:00

您好,这个操作不太行哦,这是虚开发票了。 5月和咱这个红冲分录里的损益科目都要用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。

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快账用户5659 追问 2024-07-08 18:03

如果是他能重开一张一样的发票,我该怎么做?

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齐红老师 解答 2024-07-08 18:04

您好,这个就方便 6月按发票做负分录,再取得发票做正数分录,23年申报都不用改的

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快账用户5659 追问 2024-07-08 22:51

7月份开行不行?或者说是从另外一家公司开30000行不行

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齐红老师 解答 2024-07-08 22:54

您好,7月行的,7月开就7月做分录 从另一家公司取票要慎重,这是虚开发票呀

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快账用户5659 追问 2024-07-08 22:55

好的老师

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齐红老师 解答 2024-07-08 22:58

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您好,对方还在重新开发票的,6月按发票做负分录,再取得发票做正数分录,23年申报都不用改的
2024-07-08
你好 当时暂估的是固定资产的吗 借应付帐款贷固定资产200 借固定资产贷应付帐款200
2024-02-08
您好!那暂估的部分要做纳税调增,不然以后查到的话,还要缴纳滞纳金
2024-02-07
没事的,能在25年取得发票都可以税前扣除
2025-03-21
你好 冲来票的 再按发票入账 
2023-03-15
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