你好是的,要申请一般纳税人之后才能有这个,而且你要看一下你的供应商能不能给你开到票,不然你以后麻烦。
老师你好,我们公司是今年4月份成立的,4月份成立时为小规模纳税人,并且收到一笔款项2万元,但5月份就转为一般纳税人了,这笔2万元的款项,于6月份开出了专票票。请问老师,这笔2万元的款项,应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报?如若是在4月份申报,则属于小规模纳税人不需要缴纳税款,如若是在6月份申报,则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的,发票却是在6月份开出,请问怎么操作才是合规的?
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
你好,请问一下:我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月15日以前开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?麻烦说具体一点,谢谢
小规模建筑业公司,今年1-11月开票270多万,税率都是1%,12月要开4百多万税率为9%的专票,小规模是不是不能开9%的专票,也不能收9个点的专票,怎么办呢?可以自己申请升一般纳税人吗?如果这个月申请成功是从这个月还是下个月开始可以开9%的专票和收进项抵扣专票
怎么查这是什么费,不是增值税附加税,印花税,流水也没明细
老师好!公司经营范围是食品经营,食品加工及生产,食品生产许可证是糕点制作,能不能开馒头,包子的发票。 老师 这个不在生产许可证范围之内,可以开吗?
没有初级基础,能直接学中级会计师三门么?
老师,小规模纳税人可以取得增值税专用发票吗?
公司工资表领导签字后,原件就在了人事留档,财务用复印件入账可以吗?
老师你好!企业2018年购入设备108万,当时没入账,现在才想入账,借固定资产贷哪个科目呢
公司间的往来对账单盖什么账?
老师,开票金额12W,对方转账给我们是扣了质保金的数额,这个质保金怎么做会计处理?需要对方给个什么凭证吗?
老师,请问个税每个月缴纳的个税,汇算清缴的时候可以分摊到每个月不。因为9月中旬退休了,退休后不缴纳的个税了嘛,之前缴纳的可以分摊一年不
老师,我们合作的公司由于任务没完成给我们做了收入上的违约(即罚款),给我们开具专票了,我应该如何做账呢