同学你好 借管理费用办公费 借进项 贷银行存款 贷营业外收入
非营利组织会计分录 1、购入电脑材料,买价2800,材料验收入库并通过零余额帐户支付款项。 2、某行政单位使用非财政拨款建造职工食室,工程完工验收,可投入使用,建造费用共计48万元。 3、接到开户银行的到账通知书,本期银行存款利息18000,计入单位银行账户。 4、收到个人的办证费1000元, 尚未上缴财政。 5、某行政单位收到合作城市财政部门拨来的专项合作治污项目经费24万元,款项已存入单位银行账户。 6、根据核定的预算,总预算会计开出拨款凭证,将科技费用50000元拨入市机电局。 7、经计算,本月应发放各类政府补贴25000元, 其中:苦难家庭补助5000元,失独家庭补贴10000 元,高龄老人补贴10000元。 8、中央财政对国内平价发行一期按年付息的5年期国债500亿元,该期国债的年利率为5%,该期国债全部发行完成,收到发行国债的资金500亿元,支付了银行代理发行费用5000 万元。(只做发行与支付发行费)
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,这个账务怎么处理啊?需要视同销售吗?可不可以写借销售费用-业务招待费 8000贷银行存款 8000 然后到纳税申报的时候做不抵扣 或做进项税额转出啊
老师,我们是一般纳税人6月刚成立的公司,执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机,分24个月还款。6月签合同预付了3万定金,做的分录借:预付账款3万,贷:银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元,挖机2购车杂费1152元,2年后还完贷款开发票。我做的分录借:管理费用2656元,贷:银行存款2656元。没收到发票是不是做错了,应该计入应付账款里啊。做错了如何调整,7 月大征期已完成报税。第二个问题:7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万,挖机1车款81.4万,利息费用34496元,挖机2车款49.9万,利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票,现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款,挖机1每月还款30354元,挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录,下月计提折旧设备按十年可以吗,怎么写分录。谢谢,请老师多多指教
老师您好,我想咨询个问题:现在河北地区在搞一个叫政府补贴的活动,我们公司也参加了(我们参加的是家具的售卖项目,我们公司是小规模纳税人)。 我们上月份卖了两张床卖价是3980元*2=7960元,我们的账户上收款6766元(6732.16+33.84手续费),给客户补贴了1194元。老师6766元我已经给客户开发票了,(分录我是这样写的 进入商品分录借:库存商品床*2 :6368元,贷:其他应付款6368元。销售商品时分录 借:银行存款6732.16,借:财务费用-手续费33.84,借其他应收款(公司先垫付的)1194元贷:主营业务收入7881.19,贷:应交税费-应交增值税78.81。结转成本 借:主营业务成本6368,贷:库存商品6368。未达起征点减免税额 借:应交税费-应交增值税78.81,贷:营业外收入-政府补贴78.81。)1194元我们这里的商务局已经给我们公司补贴打款了,我们也给商务局开了发票了。分录是这样写的借银行存款1194元,贷其他应收款1194元。老师我这样写对吗
老师,请问公司下午茶,可以直接走管理费用-福利费
给别人发薪申报,会不会影响别人领失业保险或其他?
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。
老师:我公司有一辆车是固定资产,每月计提折旧,是不是要在增值税纳税申报表里填写附表三
老师,请问一下财务清算出来2023年有笔现金弄错了,有几百元,我还可以找业务员吗承担这笔钱吗,还是这个由财务来承担
老师,收到的发票不合适可以不录入账吗?还有些员工开了发票没有拿回,这些不入账可以吗?
香港企业也有贷款卡或中征码吗?
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