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老师,我们公司和公司B合作,公司B承办活动,活动收入一共15万元没发票(15万为各个人商家小贩收入,例:卖美食,玩具,娱乐项目等),我们返还给各商家80%一共120000(没有票,挂往来可以不);我们支付给公司B 2万元承办费用(2万元已收到票),剩余钱作为我们收入 老师怎么做账呀

2025-05-09 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 14:06

返还给商家80%和这个活动有关系吗?如果有关系的话,一块做成本借主营业务成本,贷银行存款122000。 你收到的借银行存款,贷主营业务收入,应交税费。 注意收入不能小于成本。

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:06

长期挂往来不合理,它影响你单位的账面利润。

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快账用户8829 追问 2025-05-09 14:11

和活动其实没关系,就是统一支付方式,因为是B公司承办,所以B公司统一支付方式到B哪里,B在把收入给我们,我们收取30%,80%支付给各商贩,我们支付给个商贩没有票呀,记往来怎么做账

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:13

借其他应收款贷、银行存款

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快账用户8829 追问 2025-05-09 14:20

?老师整体的分录怎么走,可以具体写一下嘛? 收到15万:借银行存款15万,贷其他应付账款15万 支付给商贩80%:借其他应付款12万,贷银行存款12万 那剩下的3万怎么计入收入呢?做无票收入吗? 借其他应付款3万,贷主营业务收入29703,应交税费未交增值税297 然后再支付B公司承办费用2万: 借主要业务成本2万,贷银行存款2万 这样吗老师?

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:23

对的 是的 是这么做的

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快账用户8829 追问 2025-05-09 14:26

问题1:老师,我的分录都正确是吗? 问题2:三万的无票收入,季度纳税的时候是要调增的是吗 问题3:无票收入三万季度申报还需要缴纳印花税吗?

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:29

题一:正确。 问题二:不需要调增无票收入,不用调整。 问题三:活动服务不需要交印花税。

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快账用户8829 追问 2025-05-09 14:43

1.老师,问题2我不明白,未开票收入,在申报增值税时候不用纳税调增吗? 2.还是申报增值税时候不用,申报所得税是进行纳税调增, 3.要是增值税这个季度超30万,那这无票收入3万元是不是也要交增值税

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齐红老师 解答 2025-05-09 14:47

第一个是的,不需要纳税调增 调增是没有成本费用发票的,申报企业所得税汇算清缴才需要的 第二个,增值税、所得税都不需要无票收入,正常交税呀。调增什么原因调增,我在问题1里面给你回复了 第3个对的是的对的是的对的是的。

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同学你好,如果能做到的话,就用第二个方法,否则,第一个方法即可。
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