小企业会计准则下,不设 “以前年度损益调整” 科目,直接调整当期损益。 确认收入: 借:银行存款 1900000 贷:主营业务收入 1900000÷(1 %2B 征收率) 应交税费 —— 应交增值税 1900000÷(1 %2B 征收率)× 征收率 (假设征收率为 3%,则按此计算增值税额 ) 若需补结转成本(之前未暂估成本 ):根据实际成本情况, 借:主营业务成本 贷:库存商品等 (按实际库存商品等成本科目 ) 调整所得税费用(若因该笔收入导致应纳税所得额变化 ): 借:所得税费用 贷:应交税费 —— 应交所得税 (按调整后应纳税额计算 ) 汇算清缴 补充申报 190 万收入及对应成本费用,调整相关附表。 申报表 通过电子税务局申报更正功能,调整 2024 年增值税和企业所得税申报表,可能需补缴税款及滞纳金。
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润,麻烦老师给看看对吗这样做分录?
老师你好,我给一家小规模的加工厂做账报税,他们公司都是来料加工,完全没有材料方面的进项发票,偶尔一些周转材料也是收款收据,成本几乎全是工人工资,电费也是收款手据,24年第四季度的企业所得税预缴报税,成本比收入多了将近壹佰万,老板说是外面有100多万没有收回来,怕收不回来,等收回来再开票,如果后期开票来,就只能算25年的收入了,这种情况下,我应该怎么报企业所得税预缴?
公司主要营业代收代付租金,与上级单协议收取代理费用,例如上年度厂房面积40000平方,代理费用0.6元每平方每月,收到各类厂房租金500W扣除应收代理费用:28.8W,其他款项全部上缴上级单位。因为之前没有做每月收入结转。年底没有做年终结转收入,现在我该怎么确认结转收入,财务报表怎么更正?(四季度已报税上传了财务报表)我说明下公司账务处理 收到租金时(账务处理) 借:银行存款 贷:其他应付款代收款XX厂房(不开票) 上缴款项时(账务处理) 借:其他应付款付代收款XX厂房--上缴XX款(上级单位开具收据) 贷:银行存款。 系统:月底结转代收款和付代收款结余。(这里出现一个问题资产负债表上其他应付款挂账:包含了其间费用和未结转代费用,这里要不要处理?) (小企业会计准则,小规模纳税人。这种情况怎么处理规范?)
老师,1.员工个人名义抬头电话费做到管理费用要剔除吗?2.员工个人的车船,车保险,能税前扣除吗?
你好,问下本月预付一台设备配件35000元,等收到货了,该怎么做账?
老师 我是简易计税建筑业 我能抵扣进项税吗
老师 简易计税是每月都要报税吗 多久报税
老师请问根据银行日记账,销售单入库,采购入库单等生成凭证的具体操作方式是什么?
老师,个人代开的发票,哪个项目名称点数是最低的
这么写分录对吗?就这道题来说怎么做啊
老师,,我是施工方建筑业的账,现在甲方根据产值叫我开票300万,我票开好后钱怎么给我了,工程还在进行中,我需要把这个300确认收入吗
老师 我是总包施工方 合同价100万,分包有70万,我异地预交所得税是按照100万交,还是30万缴纳
老师,哪里可以导出员工社会保险参保证明?
老师您的意思是在汇算清缴之前先调整24年的增值税和所得税的申报表是吗?更正后补缴的税款什么时候交呀?增值税开票的次月已经缴纳了,所得税还没交,会产生滞纳金是吗?这个滞纳金什么时候交呀,都是在电子税务局完成吗?需要到线下吗
你线上操作就可以了
更正报表后产生的所得税和滞纳金一般是什么时候交呀
更正的这个月缴纳