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老师你好,我给一家小规模的加工厂做账报税,他们公司都是来料加工,完全没有材料方面的进项发票,偶尔一些周转材料也是收款收据,成本几乎全是工人工资,电费也是收款手据,24年第四季度的企业所得税预缴报税,成本比收入多了将近壹佰万,老板说是外面有100多万没有收回来,怕收不回来,等收回来再开票,如果后期开票来,就只能算25年的收入了,这种情况下,我应该怎么报企业所得税预缴?

2025-01-13 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-13 08:49

没做收入对应的成本,不要做主营业务成本 做到生产成本里面的。

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没做收入对应的成本,不要做主营业务成本 做到生产成本里面的。
2025-01-13
税负率=(销项-进项)/不含税收入100% 按这个公司来倒推
2025-02-20
需按往年毛利率倒推匹配成本,后续加工票逐笔对应。 25 年汇算不改,调整全部做在 2026 年,按正常收支、结转成本、冲暂估分录处理即可。 2500 万库存及暂估加工票分批开票,规避税务预警。 可转为本厂生产,但必须做到料、工、费数据、单据全部匹配;优先保留原委外模式。
2026-05-27
不建议用手撕发票。应先梳理人工成本资料(劳务合同、考勤、工资流水等 )证明真实性,主动联系专管员说明没发票原因并提供资料沟通解决方案;若虚增成本,主动认错,按要求调整、补税及滞纳金。
2025-04-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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