咨询
Q

老师您好,去年12月申报增值税错了,今年4月有增值税和附加税退回怎么做账,分录麻烦写一下

2025-05-09 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 15:44

你好,这个要看你去年是怎么错了,是做多了,是不是?做多了的凭证是怎么做的,才能够确认现在的凭证怎么做?

头像
快账用户7890 追问 2025-05-09 17:37

增值税的滞纳金怎么做分录?

头像
齐红老师 解答 2025-05-09 17:38

你好,这个是万分之五每天

头像
快账用户7890 追问 2025-05-09 19:54

分录怎么写?

头像
快账用户7890 追问 2025-05-09 19:55

12月的账没有计提增值税

头像
齐红老师 解答 2025-05-09 20:34

你好,你是将增值税部分都计入了主营业务收入,还是怎么错了呢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个要看你去年是怎么错了,是做多了,是不是?做多了的凭证是怎么做的,才能够确认现在的凭证怎么做?
2025-05-09
你好,那你多交税款挂到了应交税费借方余额的吗?
2022-04-01
你好 具体是什么情况呢 
2021-09-22
同学你好 是什么会计准则
2021-09-22
你好,如果是因为申报错了,就冲减上月计提的分录。
2021-04-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×