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我们做高企,合同金额20000,银行付款也是20000.当时服务没有做,先做了一个服务是1200的,还有18800的款暂时不退 这个分录怎么做

2025-05-09 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-09 15:58

你们是收款方还是付款方

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快账用户7477 追问 2025-05-09 15:58

我们是付款方

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齐红老师 解答 2025-05-09 15:59

你好,你们计入预付账款2万,然后在借管理费用,1200代预付账款1200。

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快账用户7477 追问 2025-05-09 16:03

嗯嗯  如果18800最后只退10000 因为我们不想做了 这个分录又怎么做

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齐红老师 解答 2025-05-09 16:06

你好,这个你们进入营业外收支

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快账用户7477 追问 2025-05-09 16:12

我们同样是做公司的一个合同,我们签了3年。金额75000,每一年他开票25000,我付他25000这个分录又怎么做

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齐红老师 解答 2025-05-09 16:13

你好,你这个每个月先正常。比如借管理费用,服务费贷,应付账款,然后年底的时候支付就好了。

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你好,你们按什么来确认收入的?已经完工了吗?
2020-09-15
你好;   意思你们公司付款给你们有4000元优惠 ;之前个人付款给你做的直接应收账款吗    借银行存款贷应收账款 吗 ?  你去调整 :借     应收账款   2万贷银行存款   2万。  然后收到款 :借     银行存款24000贷应收账款  -某客户 24000  ;  差异金额  计入 财务费用 去   -现金折扣   
2022-04-14
你好;    意思是政府补助了20000元给你们 ;   你这个是支付 8000元。  其中对应的进项税 2万部分的不能去抵扣哈   你抵扣你  缴纳的8000元对应的 进项税即可  
2022-04-01
2万的发票涉及到货物吗 不涉及的直接按付款的做 借预收账款贷营业外收入
2021-10-21
退回来的,借银行存款贷应付账款没有收到,材料可以先不用做。
2021-07-15
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