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老师,你好。我们公司2020年9月有一笔借款20000元,是个人。当时做的分录是,借:其他应收款—个人往来—A 20000 贷:银行存款 20000 现在已经确定收不回来了。可以这样做吗?摘要:A借款转无票支出 借:营业外支出—无票费用 20000 贷:其他应收款—个人往来-A 20000 营业外支出——无票费用的金额为汇算清缴时纳税调增的金额

2021-02-18 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-02-18 11:07

同学你好 可以这样做的

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同学你好 可以这样做的
2021-02-18
您好 可以按您说的这样处理
2021-05-24
 你好;  是的。 视同销售; 是这样做的  
2022-09-29
1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交增值税(税务稽查调整) 2、借:应交税费——应交增值税(税务稽查调整) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 3、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 4、计提企业所得税,分录是: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 5、缴纳增值税、企业所得税及增值税附加税,以及税款滞纳金的分录是: 借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交城建税 借:应交税费——应交教育费附加 借:应交税费——应交地方教育附加 借:应交税费——应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 6、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-09-27
您好,可以调到管理费用里,但这些都是没有发票的,在年度汇缴时需要纳税调增的哦
2024-03-06
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