您好,宋老师周末不在线,我来回复下好不好, 开票分录 价税分离 : 借:应收账款 5000000 贷:工程结算 4587156 应交税费 - 应交增值税 销项税额 412844 收入成本分录 假设完工25% : 1 收入: 借:合同资产 5000000 贷:主营业务收入 4587156 应交税费 - 待转销项税额 412844 2 成本: 借:主营业务成本 4375000 贷:工程施工 - 合同成本 4375000 收入 = 合同总收入 * 完工进度 2000万*25% = 500万,不含税458.72。 成本 = 预计总成本 * 完工进度 1750万*25% = 437.5。 增值税:按开票金额单独计算 500万/1.09*9% 。
老师们,我们是建筑装饰企业,今年3月成立,小规模,今年9月承包了200万的小项目,9-10月甲方已先后拨款90万,现在我核算是按照建筑工程行业的特殊性按完工进度百分比法确认收入,合同我也看过,没有具体说明开票日期,现在计划是给甲方开票,我们依据的是实际发生成本与预计总成本推算出完工进度,进而给甲方开发票,我是想按照月度15万以下,季度45万以下这样开票分5个季度,那么我这样会不会与我结算完工百分比那种收入确认方法冲突?
我们是建安公司,但和房开公司建设方实际是一家老总,属于甲二合一的开发项目。现在我们4#地已完工交房,建筑面积是16万方,共10栋楼,每栋26层,总的建筑成本是2.94亿,到目前为止,甲乙两方还没做结算,请问以16定额来套,我们与甲方的结算,建安公司这10栋搂能做到3.7亿的工程收入不?
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,报溢入库和分割入库,都是可以冲减成本的吗?
请问第三季度的企业所得税计提在哪个月的账上呢,
老师,个体户,之前做的转存个人户,分录是:借 利润分配-未分配利润 贷:银行存款,可是我发现其他应付款—法人这个科目挂的钱一直都在上面,我怕万一有一天注销这个其他应付款没法处理,到时候可以直接转到利润里吗?还是怎么做
老师早上好!餐饮企业采购控制流程,及物料验收流程帮忙发一下,谢谢!
老师,所得税要申报工资薪金,我们是建筑企业,一般都是每个月计提工资,个税也申报了,但是没有实际发放,只发放一部分,年底再发放全部工资,这个我要怎么填写
老师,公司收到稳岗返还,我该怎么入账,分录怎么写
在计算土地增值税的时候,耕地占用税是分在哪里的?是属于开发成本呢还是开发费用还是分在税金里面?
无业务企业如何报税,报税流程
老师好,公司找个人给厂房装修刷墙等不能开发票,公司可以以无票支出调增处理吗?
小规模纳税人卖东西开专票用交税吗?