您好,宋老师周末不在线,我来回复下好不好, 开票分录 价税分离 : 借:应收账款 5000000 贷:工程结算 4587156 应交税费 - 应交增值税 销项税额 412844 收入成本分录 假设完工25% : 1 收入: 借:合同资产 5000000 贷:主营业务收入 4587156 应交税费 - 待转销项税额 412844 2 成本: 借:主营业务成本 4375000 贷:工程施工 - 合同成本 4375000 收入 = 合同总收入 * 完工进度 2000万*25% = 500万,不含税458.72。 成本 = 预计总成本 * 完工进度 1750万*25% = 437.5。 增值税:按开票金额单独计算 500万/1.09*9% 。
老师们,我们是建筑装饰企业,今年3月成立,小规模,今年9月承包了200万的小项目,9-10月甲方已先后拨款90万,现在我核算是按照建筑工程行业的特殊性按完工进度百分比法确认收入,合同我也看过,没有具体说明开票日期,现在计划是给甲方开票,我们依据的是实际发生成本与预计总成本推算出完工进度,进而给甲方开发票,我是想按照月度15万以下,季度45万以下这样开票分5个季度,那么我这样会不会与我结算完工百分比那种收入确认方法冲突?
我们是建安公司,但和房开公司建设方实际是一家老总,属于甲二合一的开发项目。现在我们4#地已完工交房,建筑面积是16万方,共10栋楼,每栋26层,总的建筑成本是2.94亿,到目前为止,甲乙两方还没做结算,请问以16定额来套,我们与甲方的结算,建安公司这10栋搂能做到3.7亿的工程收入不?
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我们厂有门卫70岁了,发工资可以按公户发,个税也是正常工资薪金扣吗
老师,在企业所得税更正申报中调增0.1元,应该填A105000纳税调整项目明细表中第30行,调整金额这一栏填0.1元,怎么填不进不呀
请教老师:上个月月底时收到客户支付的咨询费,由于出纳比较忙,本月初才有空去银行存入对公账户,但这笔业务在上月底已经核算,这样可行吗?谢谢
老师,我们给车维修,开进来的电子普通发票,我们是一般纳税人,怎么做账?
老师你好:就是5月的银行款有两笔未做,月底的.6月做账,银行账怎么做,把五月回单打出来直接做,还是怎么处理?
印花税申报时,应税凭证数量如何填写,商贸企业,实际大部分都是没有签订合同的,销售出去的大部分都是个人,没有合同
老师好,有家公司他没有水资源用量,我公司有,两家公司签订了协议,我们出售他们水用量,他们打款到我公司,那我这边做帐是入营业外收入是吗?
日本冬青是一种树,属于农产品还是林产品?
老师你好。请问收到代帐费有26年的怎么做分录
老师,6月红冲了5月份的增值税发票,广告发布费,5月时已经报了文化事业建设费,6月红冲后文化事业建设费怎么申报,是按红冲后金额直接报,还是红冲前金额报,然后红冲金额在哪块填列?