您好,这个2000是对方多开的,是吧

中秋节买月饼送客户,实际花了16000元.9.29号10000元对公转账, 6000元付的现金。10月29号收到对方开的发票20400元。我们就按照发票入账。该怎么做账
老师你好,我想问一下,我们公司是购买方花了10000元购买货物,对方公司收到10000元并且给了1000元的返回劵用于下次购买,请问这10000元和1000元对方公司怎么开票呀
老师有个问题就是我们开票金额10000元,实际收款12000元,合同金额12000元。现在账上应收账款是负数,老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理?
老师,请问我方销售10000元的货物,开具10000元的发票,但是对方收到发票,只同意付8000元,余下的2000元,对方不付了,我方领导也同意不收了,应该怎么做账务处理
请问达人们,2021年开具了价款为10000元,税额为900元的专票,今年红冲了,开具免税为10900元的普票,该怎么入账呢
现在企业所得税申报改了,职工薪酬那我不填数,能行吗
老师请问D级欠税企业会被指定为非正常经营户吗?D级企业是很难申请增票吗?公司有官司会被限制大额发票吗?
老师 购买的固定资产10万 算利润的话是减去十万吗
甲乙丙,乙方是牵头方,收款六百万,甲方总共支付一千万给乙方,乙方代收后开一千万发票给甲方,乙方按照工程进度向丙方付款,丙方开发票给乙方,这种这样操作有没有问题啊
请问老师,实收资本什么时候交印花税呢?
老师企业所得税季度报表减免所得税额本年累计金额这要填写么?
新成立的公司不享受附加税,印花税减半吗?人数也就10人以下,这不就是小型微利企业吗,那城建税,教育费附加,地方教育税附加,不应该减半的吗?
生产企业出口退税,已收外汇80%,报关出口,是否可就这80%部分申报出口退税(企业没留底税额,要做免抵交附加税,就是想在截止日期前申报完)剩下20%部分怎么办,等收到外汇在申办?估计要好几年之后?或者可不可以整单都逾期申报,需要怎么操作
老师所得税季度表为啥有这个?
老师你好,经营租赁*汽车租赁,经营租赁选择其他有行动产经营租赁服务,是吗
是的,多开出2000
这个计入其他应付款-法人,相当于法人代付了,这样做
这个相当于优惠了几百,可以直接冲材料成本2000吗,增值税不变
优惠了几百,为什么多开2000的发票
合同上是应付10000元,他开了12000元发票过来,这个优惠2000元可以冲材料成本,增值税进项税不变
可以的, 这个不影响的