您好 请问另外2000元什么原因不支付?对方同意开具红字发票冲销吗

老师 我们是建筑行业,甲方供电, 今日我们代收了分包单位使用电费3500元 假如 后期甲方从工程款扣掉我们的电费8000元 这两笔账务应该分别怎么处理 发票的问题怎么说 甲方给我们开不了电费单子
老师好,我们是服务行业,上上个月开票给对方10万元,对方也付给我们10万。现在发现多开了2000元票,请问如何处理?谢谢!
老师,您好,请教个问题,我们给甲方开了12000的专票,甲方付款10000元,另外2000元告诉说是不给我们了,我们应该如何处理?谢谢老师!
老师,我们卖给甲公司货物20万,对方现在没有给钱,而是让另外一个我们的供应商乙给了我们20万的货物,请问这如何处理呢?双方开票我们能直接给供应商乙方开吗?合同当时我们跟甲方签订的。
老师您好!甲供材这种情况我们应该如何给甲方开具销项发票?就是说如果甲供材则我们给甲方开具的销项发票中包不包含甲供材的金额??!!谢谢!!
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
说是扣款,对方目前没有任何答复,我们是9月份开给对方的专票,我在想如何处理合法合规
开具红字发票冲销 只是比较合理的 减少您单位的损失
但是有两点我不太明白,1.开具红字发票我是要原来整张发票红冲还是可以只红冲2000 2.红冲必须得对方给我们信息表,对方如果不给的话怎么办?
可以只红冲2000 对方不给的话 那就只好做坏账损失了
只红冲2000怎样操作?
开具红字发票信息表的时候 金额就只填2000就好了啊 跟开12000一样的操作 只是金额填的不一样而已
如果对方不给我们开信息表我们确实没有办法了,只能认损失了是吧
是的 因为如果对方抵扣了 要有信息表 才可以开具红字发票
那会不会说是我们虚开发票呀
这个不会的啊 实际情况啊
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!