您好,增值税按冲减后的来申报就可以

小规模纳税人上个月红冲专票,只开了普票没超过45万。增值税怎么申报
老师,小规模纳税人,4月份红冲了一张2月份的发票:2月份税率是1%,红冲税率也是1%,但是4月小规模普票免增值税了,这个报增值税报表有影响吗
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
小规模这个季度申报增值税,但昨天开了5月份红字普通发票,,这发票开错了,小规模普票可以这么红冲是吧,但我今天申报增值税金额我按红冲后的金额填报的,但比对通过不了,什么原因
老师,请问,一般纳税人上月发票开错了,本月已进行红冲,申报上个月份增值税和企业所得税怎么申报
但是他那边还那个数据在上面
没太明白,能再说下吗
这个已经显示红冲了 但是报税哪边还是税额239.58
上个月的你要正常申报,红冲的只能减少当月的
那我正常缴税申报是这个意思嘛
就是6月申报5月的,可以减少
是的, 是的,就是这样的
就是4月我开了1800多的普票,税额200多,然后5月发现了开错了,进行了红冲,但是申报的时候现在不是简易申报嘛,那个税额还是在的呢
你红冲了多少这个就会减多少,按最新开的税率来交税
这个就是在6月申报5月的时侯体现吧
是的,这个要在5月才能体现的,4月是怎么开的怎么交
好滴,谢谢
不客气,很高兴帮你