您好,申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额,简易计税与销进项无关单独补税。
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,我们是小规模纳税人,4月红冲了一张3月开具的百分之1税率的普票,4月之后开的都是免税的普票,这个红冲的发票在二季度申报增值税的时候需要单独提现吗
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
老师,清教下附图用的函数为啥显这个,要怎么解决?谢谢!
您好!我们是燃气公司,我们自己食堂用气,需要开发票吗?应该怎么做账务处理啊?
老师怎么将图片文字转换成电子版的
老师:您好,甲方把我们的工程款质保金抵房给我们,甲方把质保金直接付给地产公司,然后地产公司开房子发票给我,这个怎么会计处理账务呢?
老师,我们非盈利企业:惠民社会救助服务中心 我们公司刚接手过来,账户上面剩余的800块钱 怎么入账
金融商品转让为什么不得开具专票?
公司付给供应商15万货款,因其他原因供应商提供不了发票,请问老师这种情况如何处理?降低税务风险
老师,请问服务公司,开具广告费是不是需要缴纳城市建设税呢?税率是多少?我看到刚要出台的10.1新政策了,是这样吗?
湖南最低工资标准是多少?
个体户开票在3万以内是可以不交税的吧。这个税包含增值税吗?都有什么优惠政策!
老师,3月份开专票交税明明不属于简易计税啊?为啥红冲3月份这个发票系统带出来提现在简易计税一栏且为负数?
您好,是不是填报错了,是一般计税。
不是填的,是系统自动带出来的
您好,找税局核实是不是系统错误。
税局说系统错误了,需要自己填正确的去大厅申请,该怎么填?请老师看清问题
您好,小规模期间开专票冲红还是建议计税。不允许你冲,下家已经抵扣了税款,按照对应正数补税。