咨询
Q

公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?

2022-05-18 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-18 17:38

您好,申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额,简易计税与销进项无关单独补税。

头像
快账用户3082 追问 2022-05-18 17:41

老师,3月份开专票交税明明不属于简易计税啊?为啥红冲3月份这个发票系统带出来提现在简易计税一栏且为负数?

头像
齐红老师 解答 2022-05-18 17:44

您好,是不是填报错了,是一般计税。

头像
快账用户3082 追问 2022-05-18 17:45

不是填的,是系统自动带出来的

头像
齐红老师 解答 2022-05-18 17:46

您好,找税局核实是不是系统错误。

头像
快账用户3082 追问 2022-05-18 17:47

税局说系统错误了,需要自己填正确的去大厅申请,该怎么填?请老师看清问题

头像
齐红老师 解答 2022-05-18 18:04

您好,小规模期间开专票冲红还是建议计税。不允许你冲,下家已经抵扣了税款,按照对应正数补税。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额,简易计税与销进项无关单独补税。
2022-05-18
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
你好,收入是负数,这样是无法申报的
2023-06-09
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
你好; 红冲的180万 和你一般纳税人的13%里面 去写; 到时可能会对比失败 ; 你注意下 看是否可以对比; 对比不了的; 就要去大厅报 ; 
2023-09-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×