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20日收到上月末估价入账甲材料的发票账单,增值税专用发票注明的货款为5 000元,增值税为650元,使用银行承兑汇票结算。

2025-05-11 20:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-11 20:13

你好,可以做 借:原材料5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 贷:应付账款5650 借:应付账款5650 贷:应付票据 冲上月暂估 借:原材料-5000 贷:应付账款-暂估-5000

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你好,可以做 借:原材料5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 贷:应付账款5650 借:应付账款5650 贷:应付票据 冲上月暂估 借:原材料-5000 贷:应付账款-暂估-5000
2025-05-11
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-04-28
你好,票据到期兑付票款时 借:应付票据,贷:银行存款
2022-12-26
4借原材料100500 应交税费应交增值税进项税额13045 银行存款87000 贷应付票据200000 银行存款545
2022-04-19
你好,您这个是需要做账吗?
2023-04-11
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