借:原材料 26000*0.91 应交税费-增值税-进项 26000*0.09 贷:银行存款26000
(1)9月3日,W公司向X公司(一般纳税人)购入甲材料1000公斤,增值税专用发票注明价款10000元,增值税1300元,W公司承担运费,并向运输公司支付了200元运费,出具商业汇票交付X公司,材料尚未到达W公司。 (2)9月9日,W公司从Y公司(小规模纳税人)购入甲材料200公斤,甲材料已经验收入库,价款2020元(含税):向Y公司交付面值2500元银行汇票,多余款项同日收讫。 (5)9月12日,在9月3日时所购甲材料到达企业,发生挑选整理费200元,验收人库时发现短缺5公斤(属于合理损耗)。 (6)9月16日,受疫情影响,W公司获得政府补贴30000元。写出以上会计分录
你好老师,公司为粮食购销企业3月成立,3月至6月没有收入,6月29日购进农户小麦460万元(未开票呢),7月购进小麦480万,总计购小麦940万,有购就有销,目前公司3一6月公司为小规模纳税人,7月1日已变更为一般纳税人。6月29日购进准备7月开票,6月暂估入账借,库存商品422万,借应交税费/增值税/进项税额48万,然后以后有收入可以抵扣吗?分录对吗?
1、7月向农户收购粮食50万公斤,计110万,未开票呢?如何入账?老师暂估入账,不估增值税? 2、因为开的农户小麦收购,免税,那么开票后怎么做账啊,进项税额怎么抵?有谁个讲具体分录?
甲公司为一般纳税人,2022年7月从农业生产者手上购进梨20000斤,共计200万元,开具农产品收购发票;从中间商贩小规模纳税人张三手上购进葡萄2000斤,价税合计20.6万元,取得增值税专用发票;从一般纳税人小世商贸公司购进苹果1000斤,价税合计10.9万元,取得增值税专用发票。7月将购进的梨、苹果与葡萄加工成饮料,共领用梨10000斤、葡萄1000斤,领用苹果500斤。甲公司2022年7月能抵扣农产品进项税额为多少万元。
甲公司为一般纳税人,2022年7月从农业生产者手上购进梨20000斤,共计200万元,开具农产品收购发票;从中间商贩小规模纳税人张三手上购进葡萄2000斤,价税合计20.6万元,取得增值税专用发票;从一般纳税人小世商贸公司购进苹果1000斤,价税合计10.9万元,取得增值税专用发票。7月将购进的梨、苹果与葡萄加工成饮料,共领用梨10000斤、葡萄1000斤,领用苹果500斤。甲公司2022年7月能抵扣农产品进项税额为多少万元。
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
你好,我们公司是出口外贸企业。进项专票3个点,可以退税吗?
24年已处置的固定资产,25年汇算清缴时还要填资产折旧表吗?
老师,这个利润总额就是小微企业的不超过300万的那个值吗
文化服务,棋牌室能做福利费吗