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老师,我们采购物料,有退货,但是供应商说明细开不了负数,要直接在劳务费冲减掉,这样可以吗?但我们其他供应商都能正常开,这是为什么?

2025-05-12 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-12 10:13

都可以开的哈,叫他们说明理由

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快账用户1122 追问 2025-05-12 14:21

老师,为什么他们还要这么麻烦的操作?是系统不能直接在这个月开负数吗?退货退的是上个月的,她说必须要把上个月开的票冲红重开,我的意思,直接在这个月的发票明细上开个退货的负数不可以吗?

老师,为什么他们还要这么麻烦的操作?是系统不能直接在这个月开负数吗?退货退的是上个月的,她说必须要把上个月开的票冲红重开,我的意思,直接在这个月的发票明细上开个退货的负数不可以吗?
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齐红老师 解答 2025-05-12 14:23

你们发起红字信息申请,对方就确认后就开负数了。理由:就选退货

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快账用户1122 追问 2025-05-12 14:24

不能直接在这个月的发票上开个负数吗?我们其他供应商都可以啊

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齐红老师 解答 2025-05-12 14:26

本月有相同的商品就可以负数,按折扣处理

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都可以开的哈,叫他们说明理由
2025-05-12
你好;   你这个发票之前收到的是专票还是普票; 你是否认证了发票 ?       意思要退货给对方; 对方退款给你嘛   
2022-12-20
同学你好 可以开红字发票 原材料不会出现负数的 不能出现负数 可以先暂估入库
2021-02-18
您好,这个需要有对方的明确注销的证明就可以
2023-10-19
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
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