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老师去年一张进项发票已经认证,当月没有销项没有抵扣,分录是借库存商品2000应交税费-增值税300贷应付账款2300今年1月增值税报表做了进项转出要用于出口退税,分录要怎么写?

2025-05-12 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-12 10:52

你好,这个是借主营业务成本,贷应交税费-应交增值税=进项转出

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你好,这个是借主营业务成本,贷应交税费-应交增值税=进项转出
2025-05-12
借库存商品2692.04 贷应交税费应交增值税进项转出 借库存商品20707.96, 应交税费-增值税-进项税额2692.04 贷应付账款23400 申请了出口退税之后, 借其他应收款出口退税 贷应交税费,应交增值税出口退税2692.04
2025-05-09
你好,你借,主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
2025-05-09
什么原因需要转出?是对方开了红色发票吗?你们开了信息表?
2024-01-31
12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票,不需要做分录了
2022-07-06
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