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老师 收入这一章,比如预估客户退500件,实际发生时只退400件,客户少退了,代表卖的多,要多交增值税(销项税),在借方又代表一般纳税人可以抵扣,少交税。那么贷方的银行存款里面除了包含当期退的货款还有多花的销项税税,这样理解对吗?

2025-05-12 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-12 12:56

销售商品时: 借:应收账款等 (假设销售了 1000 件)11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 1300 同时: 借:主营业务成本 (假设成本每件 8 元)8000 贷:库存商品 8000 借:主营业务收入 5000(500×10) 贷:主营业务成本 4000(500×8) 预计负债 1000 实际发生退货时: 借:库存商品 3200(400×8) 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 520(400×10×13%) 预计负债 1000 贷:银行存款 4520(400×10×1.13) 主营业务收入 1000(100×10) 借:主营业务成本 800(100×8) 贷:应收退货成本 800

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你好,可以这样做账,没问题
2021-07-22
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
你好,稍等,马上计算。
2023-12-06
你好,需要做账务处理吗?
2023-12-06
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