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老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊

2025-05-12 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-12 15:59

把数据录入5月期初

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你好,年初数 银行存款1000, 预收账款6000, 其他应收款600。 差额6000-1600放到未分配利润里面。
2025-05-12
同学你好,期初没有余额的可以不用录入了
2021-08-12
你好,是的,可以这样处理的 
2022-01-18
你好损的科目没有余额,不应该录入余额。
2023-04-10
差额放到未分配利润里面去。
2024-02-23
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