你哈,学员,稍等一下

A公司采用“应收款项余额百分比”法核算坏账损失,坏账准备的提取比率为10%。有关资料如下:1)2019年12月1日应收款项期初余额为100万元,坏账准备贷方余额10万元;(2)12月5日发生坏账损失40万元;(3)12月28日收回前期已确认的坏胀20万元,存入银行;(4)2019年末,应收账款余额为20万元,坏账准备贷方应有余额20万元。【要求】:根据上述资料,编制有关发生坏账时、收回前期已确认的坏账时、期末计提坏账业务的会计分录。(金额单位用万元表示。)
库存现金1000短期借款20000银行存款20000应付账款6000应收账款其他应付款4000其他应收款2000应交税费2000原材料30000实收资本80000生产成本2000资本公积5000库存商品10000盈余公积3000固定资产50000资产合计120000权益合计120000 .从银行提取现金2000元,以备零用; 2.收到投资人投入的资金50000元,存入银行; 3.以银行存款2000元,缴纳上个月的应交税金; 4.购买材料一-批, 价款5000元,材料已经入库,款项未付; 5.用银行存款支付前欠购料款6000元; 6.收回购货单位前欠的货款5000元,存入银行; 7.从银行取得6个月的借款20000元,存入银行; 8.以银行存款10000元购买设备一台;9.将资本公积4000元转增资本; 10.采购员预借差旅费1000元,以现金支付;11.销售产品- -批,价款6000元,收到款项存入银行; 12.将多余现金1000元存入银行。要求:(1 )根据该企业期初资产负债表的账户余额开设账户,并登记期初余额。 (2)根据4月份发生的经济业务,采用借贷记账法编制会计分录。 (3)根据所编会计分录登记上述开设的账户中。 (4)期末结算每个账户的本期发生额和期末余额。 (5)根据全部账户的月初余额、本月发生额和期末余额,编制发生额和余额试算平衡表。
甲企业本月初有关总分类账余额如下:库存现金800银行存款199500原材料14700固定资产140000生产成本25000短期借款10000应付账款50000实收资本320000甲企业本月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的货币资金200000元,已存入银行。(2)用银行存款40000元购入不需安装的设备一台。(3)购入材料一批,买价和运费共计15000元,货款尚未支付。(4)从银行提取现金2000元。(5)借入短期借款20000元,已存入银行。(6)用银行存款35000偿还应付账款。(7)生产产品领用材料一批,价值12000元。(8)用银行存款30000元归还短期借款。要求:(1)根据所给经济业务编制会计分录。(2)根据所编制的会计分录,登记总分类账,并结出发生额及余额。(T形账户(3)编制总分类账发生额及余额试算平衡表。
课堂练习:某企业月初应收账款借方余额5万元;银行存款余额30万元;库存现金余额1000元,应付账款贷方余额10万元;实收资本余额500万元等。本月发生下列业务:1、以银行存款偿还前欠货款8万元;、、、2、以现金购买办公用品400元;3、收回应收账款4万元,存入银行;4、接受A投资者投入设备一台,价值50万元要求:1、根据上述4笔业务编制会计分录;2、根据月初余额开设账户;根据本月会计分录登记入账;结出账户余额
课堂练习:某企业月初应收账款借方余额5万元;银行存款余额30万元;库存现金余额1000元,应付账款贷方余额10万元;实收资本余额500万元等。本月发生下列业务:1、以银行存款偿还前欠货款8万元;、、、2、以现金购买办公用品400元;3、收回应收账款4万元,存入银行;4、接受A投资者投入设备一台,价值50万元要求:1、根据上述4笔业务编制会计分录;2、根据月初余额开设账户;根据本月会计分录登记入账;结出账户余额
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)