你哈,学员,稍等一下

(三)业务题 1.X公司2018年3月31日余额如下: 银行存款 56 000 应付账款 40 000 原材料 20 000 实收资本 121 000 固定资产 85 000 该公司4月份发生下列经济业务: (1)投资者追加投资30 000元,存入银行; (2)用银行存款偿还应付账款23 000元; (3)购买原材料1 200元,用银行存款支付; (4)购买设备50 000元,用银行存款支付30 000元,余款尚欠; (5)收到投资者投入机器一台56 000元,原材料一批25 000元; (6)购进原材料5 000元,款未付。 要求(暂不考虑税金因素): (1)根据期初余额开设T型账户; (2)为上述业务编制会计分录; (3)根据4月份发生的经济业务登记T型账户; (4)结出T型账户的发生额和余额。
库存现金1000短期借款20000银行存款20000应付账款6000应收账款其他应付款4000其他应收款2000应交税费2000原材料30000实收资本80000生产成本2000资本公积5000库存商品10000盈余公积3000固定资产50000资产合计120000权益合计120000 .从银行提取现金2000元,以备零用; 2.收到投资人投入的资金50000元,存入银行; 3.以银行存款2000元,缴纳上个月的应交税金; 4.购买材料一-批, 价款5000元,材料已经入库,款项未付; 5.用银行存款支付前欠购料款6000元; 6.收回购货单位前欠的货款5000元,存入银行; 7.从银行取得6个月的借款20000元,存入银行; 8.以银行存款10000元购买设备一台;9.将资本公积4000元转增资本; 10.采购员预借差旅费1000元,以现金支付;11.销售产品- -批,价款6000元,收到款项存入银行; 12.将多余现金1000元存入银行。要求:(1 )根据该企业期初资产负债表的账户余额开设账户,并登记期初余额。 (2)根据4月份发生的经济业务,采用借贷记账法编制会计分录。 (3)根据所编会计分录登记上述开设的账户中。 (4)期末结算每个账户的本期发生额和期末余额。 (5)根据全部账户的月初余额、本月发生额和期末余额,编制发生额和余额试算平衡表。
甲企业本月初有关总分类账余额如下:库存现金800银行存款199500原材料14700固定资产140000生产成本25000短期借款10000应付账款50000实收资本320000甲企业本月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的货币资金200000元,已存入银行。(2)用银行存款40000元购入不需安装的设备一台。(3)购入材料一批,买价和运费共计15000元,货款尚未支付。(4)从银行提取现金2000元。(5)借入短期借款20000元,已存入银行。(6)用银行存款35000偿还应付账款。(7)生产产品领用材料一批,价值12000元。(8)用银行存款30000元归还短期借款。要求:(1)根据所给经济业务编制会计分录。(2)根据所编制的会计分录,登记总分类账,并结出发生额及余额。(T形账户(3)编制总分类账发生额及余额试算平衡表。
我村有关账户出余额如下,库存物资30万元,其中种子20万元,农药10万元,银行存款70万元,本月公司发生业务如下,一用存款偿还前欠供销社款项20万元,偿还种子公司15万元。二,从供销社购种子8万元,农药5万元,款暂欠。3,从孔子公司购种子26万元,用存款支付20万元,余额暂欠。1社账并登记期初余额。2写出本月发生业务的会计分录。3登记本期发生额4结账并编制试算平衡表。
课堂练习:某企业月初应收账款借方余额5万元;银行存款余额30万元;库存现金余额1000元,应付账款贷方余额10万元;实收资本余额500万元等。本月发生下列业务:1、以银行存款偿还前欠货款8万元;、、、2、以现金购买办公用品400元;3、收回应收账款4万元,存入银行;4、接受A投资者投入设备一台,价值50万元要求:1、根据上述4笔业务编制会计分录;2、根据月初余额开设账户;根据本月会计分录登记入账;结出账户余额
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
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老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢