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4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票

2025-05-12 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 16:50

您好,
借:银行存款10000
贷:主营业务收入
应交税费
预收账款3000

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齐红老师 解答 2025-05-12 16:51

5月退
借:预收账款
贷:银行存款

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快账用户7314 追问 2025-05-12 17:23

我是付给供应商的哦 去别人哪里买东西

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齐红老师 解答 2025-05-12 17:57

不好意思,看错了,4月

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齐红老师 解答 2025-05-12 17:59

借:预付账款3000 费用或成本7000 贷:银行存款10000 5月 借:银行存款3000 贷:预付账款

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您好,
借:银行存款10000
贷:主营业务收入
应交税费
预收账款3000
2025-05-12
同学你好 支付款项入库存 借,预付账款 贷,银行存款 暂估入库存 借,原材料一暂估 贷,预付账款一暂估 5月初 借,原材料一暂估,负数 贷,预付账款一暂估,负数 按发票做 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款;
2021-11-24
你好 你是哪一方呢  
2021-04-01
借:银行存款 贷:预收账款
借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:销项
2023-05-21
你好,那你退货的时候有对应的发票吧,这个5000包含着退货多少?
2024-03-13
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