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你好,老师,请问为什么固定资产清理会有余额?处置固定资产的分录应该怎么做?

2025-05-12 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 22:01

按照固定资产账面价值计入固定资产清理科目

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齐红老师 解答 2025-05-12 22:02

如果是报废,则转入营业外支出,如果是卖掉,则转入资产处置损益

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快账用户3195 追问 2025-05-12 22:03

是不是一开始先借固定资产清理,贷固定资产

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快账用户3195 追问 2025-05-12 22:04

因为一开始买二手车开回来的发票做到成本里面去了,没有做到固定资产

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快账用户3195 追问 2025-05-12 22:07

卖掉就是借固定资产清理,贷,资产处置损益是吧

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齐红老师 解答 2025-05-12 22:10

一开始没做固定资产,后面就没办法哦固定资产清理了

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快账用户3195 追问 2025-05-12 22:11

那这样要怎么办?增值税上面已经申报了收入了

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齐红老师 解答 2025-05-12 22:14

就按普通的商品处理就行了,你不是已经做成本了么

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齐红老师 解答 2025-05-12 22:14

卖掉就做到营业外收入算了

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快账用户3195 追问 2025-05-12 22:15

好的,公司要注销应付利息有余额这个怎么处理啊?

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齐红老师 解答 2025-05-12 22:32

这个利息将来要付吗?如果不付了就不用管了

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按照固定资产账面价值计入固定资产清理科目
2025-05-12
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-08-24
你好详见截图哦哦
2023-02-06
您好,同学,我看下题目,请稍等
2023-05-03
同学你好 1.固定资产清理科目在处理中会有余额,处理后不会有余额。因为固定资产清理是属于资产类科目,它是一个过渡科目,在全部的清理工作未完成之前,记录因为清理而发生的各项收入和损失,收入放贷方,损失放借方。最后用贷方合计减借方合计,正为盈利,负为损失。 2.理结束后,将相关的折旧、减值准备、残值(处理所得价款)、清理费用等处理以后,所剩利得或损失从“固定资产清理”中转出到“营业外收入”或“营业外支出
2021-02-01
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