你好支付的是几月份到几月份租金
每月从员工工资里扣除宿舍租金200计提工资的时候 借:应付职工薪酬 200 贷:其他应付款-某人200 付给房东租金 借:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 贷:银行存款 1000 收到发票 借:管理费用 1000 贷:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 这个账务现在不平了,怎么修正呢 求教老师
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
老师,我司11月3日公户收到发展和改革局代付专用户给员工四上扶持5万6,11月4日公户发放给员工44800,11月我司报个税偶然所得税5万6,交个税11200。 11月3月收到我入账:借银行存款,贷其他应付,11月4日发放我入账:借其他应付,贷:应交个人所得税,贷:银行存款,报个税金额怎么做账务处理
公司给领导及员工租了住房,一共付了三个月房租,一个月押金,目前做账时还没有发票,怎么做账写会计分录?全部写在一个会计分录里,可以吗?
老师,24年12月租的员工宿舍,我忘记索要房东的发票了,3个员付一次款,请问可以在1月份一起索要2个月的租金吗?这个账是怎么做?付3个月房租已经做了预付账款,分摊至3个月的费用了
2月 3月 4月 的房租共3000
2月借其他应收款4000,贷,银行存款, 借,管理费用福利费,1000 贷,应付职工薪酬福利费,1000 借,应付职工薪酬福利费,1000 贷其他应收款1000 3月 借应付职工薪酬福利费1000, 借管理费用福利费-1000 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费2000 借应付职工薪酬福利费1000 贷,其他应收款1000。
2月 支付的时候 借 其他应收款 某员工 4000 贷 银行存款 4000 借 预付账款 宿舍房租3000 其他应收款 押金1000 贷 其他应收款 某员工 4000 当月摊销 借 管理费用福利费1000 贷 应付职工薪酬福利费1000 借 应付职工薪酬福利费1000 贷 预付账款 宿舍房租1000 这样行吗
可以的,可以的,尽量都不要用预付账款,这又不是你单位主营相关的
没拿到发票 和拿到发票了 做账都一样吗?
是的,对的。因为根据权责发生制,他需要按月分摊,没有发票也需要分摊。
那采购业务呢 没拿到发票 是不是不一样呢?
如果货物到了的话,一样做也做库存商品或者原材料
我看网上说要暂估入库 我不太明白
借库存商品 贷应付账款暂估