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给员工宿舍 交房租 交三个月一共3000 一个月押金1000 譬如2月付款 3月收到发票 用公户打给员工员工去交款 要怎么做账

2025-05-13 07:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 07:17

你好支付的是几月份到几月份租金

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快账用户1306 追问 2025-05-13 07:23

2月 3月 4月  的房租共3000

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齐红老师 解答 2025-05-13 07:30

2月借其他应收款4000,贷,银行存款, 借,管理费用福利费,1000 贷,应付职工薪酬福利费,1000 借,应付职工薪酬福利费,1000 贷其他应收款1000 3月 借应付职工薪酬福利费1000, 借管理费用福利费-1000 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费2000 借应付职工薪酬福利费1000 贷,其他应收款1000。

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快账用户1306 追问 2025-05-13 07:41

2月  支付的时候 借 其他应收款 某员工  4000  贷 银行存款 4000 借 预付账款 宿舍房租3000     其他应收款 押金1000  贷 其他应收款 某员工 4000 当月摊销 借 管理费用福利费1000                 贷 应付职工薪酬福利费1000  借 应付职工薪酬福利费1000   贷 预付账款 宿舍房租1000 这样行吗

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齐红老师 解答 2025-05-13 07:45

可以的,可以的,尽量都不要用预付账款,这又不是你单位主营相关的

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快账用户1306 追问 2025-05-13 07:49

 没拿到发票  和拿到发票了 做账都一样吗?  

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齐红老师 解答 2025-05-13 07:51

是的,对的。因为根据权责发生制,他需要按月分摊,没有发票也需要分摊。

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快账用户1306 追问 2025-05-13 08:02

那采购业务呢  没拿到发票  是不是不一样呢?  

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齐红老师 解答 2025-05-13 08:04

如果货物到了的话,一样做也做库存商品或者原材料

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快账用户1306 追问 2025-05-13 08:05

我看网上说要暂估入库   我不太明白

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齐红老师 解答 2025-05-13 08:07

借库存商品 贷应付账款暂估

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你好,可以这样做的。
2025-04-03
借预付账款,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润。 这个是红冲你12月份的暂估的, 然后再做发票的。 借利润分配未分配利润,贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款 然后今年的红冲之前的在做发票的。
2025-01-21
你好 这个发票附在预付账款那个凭证后面 后期都是按月摊销 
2021-08-20
一、你实际发生的多少钱的房租呢,就是正常如果是交房租的话,是多少钱? 二、此业务正常是需要用“长期待摊费用——租赁费”科目核算的。
2021-04-07
预付房租和押金 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
2024-06-26
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