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每月从员工工资里扣除宿舍租金200计提工资的时候 借:应付职工薪酬 200 贷:其他应付款-某人200 付给房东租金 借:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 贷:银行存款 1000 收到发票 借:管理费用 1000 贷:应付账款-房东 800 其他应付款-某人 200 这个账务现在不平了,怎么修正呢 求教老师

2021-08-09 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 19:00

那个直接冲800 200不冲了

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快账用户1737 追问 2021-08-09 19:01

收到发票 借:管理费用 800 贷:应付账款-房东 800

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快账用户1737 追问 2021-08-09 19:01

这样修改对吧

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齐红老师 解答 2021-08-09 19:05

对的 是这样改的哦 开800的就行了

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快账用户1737 追问 2021-08-09 19:06

收到发票是1000 我可以直接按照800的金额入账 这样操作允许么

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齐红老师 解答 2021-08-09 19:09

同学你好 发票需要分开一个200一个800

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快账用户1737 追问 2021-08-09 19:11

因为付款是公司付给房东1000 发票开1000金额给公司 也没问题,像这种业务 有其他的分录写法么

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齐红老师 解答 2021-08-09 19:13

同学你好 都是这样调整的 发票分开开

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那个直接冲800 200不冲了
2021-08-09
同学你好,个凭证应该怎么样写呢——您说的是哪个凭证呢;
2021-08-09
您好 是的,是这样做分录的。
2021-03-15
您好 计提单位部分跟发放的不正确 借:管理费用-公积金(单位部分) 200 贷:应付职工薪酬-公积金 200 贷:应付职工薪酬-公积金 200 借:其他应付款-公积金 200 贷:银行存款 400
2020-10-11
同学你好 是企业承担的吗
2023-01-16
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