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就是我做汇算时,我没有把业务招待费放到业务招待费上面那行去,我直接做到了其他里面,也没有调。我已经申报了,需不需更正报表。不更正有没有什么影响 税负达到了0.98了

2025-05-13 11:11
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齐红老师

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2025-05-13 11:13

那个需要更正汇算清缴的

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那个需要更正汇算清缴的
2025-05-13
不行,2024 年的烟酒发票不能直接计入 2026 年业务招待费,需按权责发生制追补至 2024 年扣除(5 年内可操作),通过 “以前年度损益调整” 核算并更正 2024 年税务申报,且业务招待费有 60%/ 收入 5‰的扣除限额。
2025-12-11
同学您好,如果已经年结了,不用反结账,直接做在本年就可以 借:利润分配--未分配利润 贷:应交税费--企业所得税 汇算清缴时,如实填报两张申报表,《期间费用明细表》和《纳税调整项目明细表》就可以了
2024-04-03
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
你好;   尽快去  变更了。到时有问题 你作为负责人财务方面的 会连带责任的 
2022-01-11
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