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收到补开的专用进项发票,前期已申报收入,当期增值税如何申报?

2025-05-13 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 13:00

一般纳税人 在对应所属期申报时,将补开发票填在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》对应栏次,同时在 “未开具发票” 列次填已开票销售额的负数。 小规模纳税人 在补开发票当期,在 “开具发票” 相应栏次填补开发票数据,在未开票发票栏次填对应负数金额,以抵减开票栏销售额方式申报。通常需准备比对异常转办单、申报表、未开票收入明细清单、金税盘等资料去纳税大厅申报。

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快账用户3086 追问 2025-05-13 13:02

收到上游公司开具的专用进项发票,我公司前期已经申报了增值税,当期如何申报?

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:03

那就直接把专票入账就可以

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快账用户3086 追问 2025-05-13 13:04

那增值税申报表如何做申报呢?

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:04

专票勾选一下然后填写进项

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快账用户3086 追问 2025-05-13 13:06

这个专用发票是上游公司补开的 ,我公司已经申报过增值税了。提前缴纳了增值税

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:06

这个勾选了留抵然后申请退税

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快账用户3086 追问 2025-05-13 13:07

不勾选发票呢,做0申报吗?

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:08

这个之前报过了不是吗?这个不勾选就全额计入成本了

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快账用户3086 追问 2025-05-13 13:25

留后期有销项发票出去了再进行勾选,当期我如何申报增值税啊?

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齐红老师 解答 2025-05-13 13:27

你勾选了然后申请留抵退税就可以

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一般纳税人 在对应所属期申报时,将补开发票填在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》对应栏次,同时在 “未开具发票” 列次填已开票销售额的负数。 小规模纳税人 在补开发票当期,在 “开具发票” 相应栏次填补开发票数据,在未开票发票栏次填对应负数金额,以抵减开票栏销售额方式申报。通常需准备比对异常转办单、申报表、未开票收入明细清单、金税盘等资料去纳税大厅申报。
2025-05-13
你好,你那个前期未开票的收入,你在之前的时候有没有报税呢?
2022-04-13
你好,这种情况一般是不可以的,因为什么?因为如果你这样退税的话,那很多单位都要去退税了,那税管员他可能就会查账了,而且你这个公司本身应该是先来了进项发票,你再去往外开的,你本身从源头上你就是违规的。
2022-06-02
你好 这个你直接在主表的第1-5行填写的,附表1要填写13行的数据
2022-09-13
你好,那你看下税款所属期是几月份?
2023-05-24
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