一般纳税人 在对应所属期申报时,将补开发票填在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》对应栏次,同时在 “未开具发票” 列次填已开票销售额的负数。 小规模纳税人 在补开发票当期,在 “开具发票” 相应栏次填补开发票数据,在未开票发票栏次填对应负数金额,以抵减开票栏销售额方式申报。通常需准备比对异常转办单、申报表、未开票收入明细清单、金税盘等资料去纳税大厅申报。

老师你好,申报增值税时,已开票收入里有本期的收入,也有前期未开票收入。本期报税时,已开票收入和未开票收入如何填报?
老师,我们建筑工程有限公司,一般纳税人,如果先开了销项专票,未收到进项专票,在报税期申报销项收入,缴纳了增值税,以后收到进项专票,可以申请退增值税款吗
8月申报期做了进项税转出,也补交了,补交税后开具红字信息表,本月增值税纳税申报表的收入栏如何填写
老师,请问前期确认的未开票收入,已申报纳税。 本期又开票了,需要如何账务处理,如何申报呢?
老师,当期这增值税进项已申报,但是次月过了报税期,发现进项发票勾选未签名怎么补救
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
老师,有笔以前的费用,一直没给开票,记的预付款,现在怎么冲销,确认不会给开票了
进销存的期末成本和库存商品的期末成本有什么区别
老师,企业所得税汇算清缴申报的网站发我一下
请问老师,支付给个人讲课费5600元,借:管理费用 5600 贷 个税560元 贷 银行存款5000元,无发票,企业所得税汇算清缴是调增5000元,还是5600元。
水利建设根据收入缴纳,还是根据增值税
所得税汇算的时候发现一季度做账少做了一笔收入,能不能不改以前的季度财务报表和那个所得税申报表,只把25年财务报表年报和汇算的收入加上那一笔。
2月1号才入职的新员工,2月要在个税系统中给他做零申报吗?还是等3月份发工资才申报
老师,请问公司叫个人钻井费4万元,需要代扣代缴个税吗(董孝彬老师)
收到上游公司开具的专用进项发票,我公司前期已经申报了增值税,当期如何申报?
那就直接把专票入账就可以
那增值税申报表如何做申报呢?
专票勾选一下然后填写进项
这个专用发票是上游公司补开的 ,我公司已经申报过增值税了。提前缴纳了增值税
这个勾选了留抵然后申请退税
不勾选发票呢,做0申报吗?
这个之前报过了不是吗?这个不勾选就全额计入成本了
留后期有销项发票出去了再进行勾选,当期我如何申报增值税啊?
你勾选了然后申请留抵退税就可以