你好,这种情况一般是不可以的,因为什么?因为如果你这样退税的话,那很多单位都要去退税了,那税管员他可能就会查账了,而且你这个公司本身应该是先来了进项发票,你再去往外开的,你本身从源头上你就是违规的。

老师,一般纳税人原材料进项发票增值税13%,而我们开给建筑公司只要9%专票,请问一般纳税人可以开13%和9%的专票吗?那销项9%的话,进项13%可以抵扣吗?
老师,我们建筑工程有限公司,一般纳税人,如果先开了销项专票,未收到进项专票,在报税期申报销项收入,缴纳了增值税,以后收到进项专票,可以申请退增值税款吗
一般纳税人,开出去普通发票,产生了销项税额。又收到了别人开给我的增值税专用发票,产生了进项税。普票的销项,和专票进项可以互相抵扣吗
一般纳税人,收到住宿的增值税专用发票,没有销项零申报增值税,本月可以不勾选认证抵扣,后期再勾选吗
我们公司是一般纳税人,然后前面两期因为没有进项票抵扣,有产生增值税,未缴纳,本期有进项票抵扣了,想问一下,之前欠款还需要先缴纳吗?如果缴纳,后续能申请退税吗
请问,支付新年红包,领导派发,具体入什么明细会计科目?
你好,我们公司是汽车服务公司,给客户开的服务费,我们也是收的平台服务结算费,我们给司机结算的款可以向司机要发票,他们能开票吗?不是公司员工,需要怎么操作合规呢
老师,车辆违章费计入什么科目,允许税前扣除吗?
电脑打印 可以不算残值吗 直接报废
@郭老师@郭老师@郭老师
老师张三应付工资5000,满勤当月,实发也是5000,没有社保扣除。个税申报5000元整,正好5000请问涉及个税吗?
老师好,由于公司规定及对账流程问题!每个月需要先开票暂估收入!等到双方对数确认了以后,再红冲以前的暂估,重新根据实际数开票入账! 那么:去年9月至12月的数每月都做了暂估收入,现在逐渐确认实际数了,但是跨年度了!我这边发票需要红冲,重开!那么账上也是冲销上年的凭证,重新按照实际数在本年做收入吗?又或者是做到以前年度损益调整?
原账单2万,货代多开了3000,增值税发票23000,我们这边按照20000记账没问题吧?
老师,有没有适合于香港那边的财报模板
老师,预算执行单位,给实习生发劳务费,需要什么附件?
不能退增值税,老师,我5月10号开了销售专票,如果我6月15号之前收到,还可以认证抵扣5月10号的增值税吗
你好不可以了,必须是五月份儿之前,5.31之前或者5月31号当天收到的。