你好,这种情况一般是不可以的,因为什么?因为如果你这样退税的话,那很多单位都要去退税了,那税管员他可能就会查账了,而且你这个公司本身应该是先来了进项发票,你再去往外开的,你本身从源头上你就是违规的。

老师,一般纳税人原材料进项发票增值税13%,而我们开给建筑公司只要9%专票,请问一般纳税人可以开13%和9%的专票吗?那销项9%的话,进项13%可以抵扣吗?
老师,我们建筑工程有限公司,一般纳税人,如果先开了销项专票,未收到进项专票,在报税期申报销项收入,缴纳了增值税,以后收到进项专票,可以申请退增值税款吗
一般纳税人,开出去普通发票,产生了销项税额。又收到了别人开给我的增值税专用发票,产生了进项税。普票的销项,和专票进项可以互相抵扣吗
一般纳税人,收到住宿的增值税专用发票,没有销项零申报增值税,本月可以不勾选认证抵扣,后期再勾选吗
我们公司是一般纳税人,然后前面两期因为没有进项票抵扣,有产生增值税,未缴纳,本期有进项票抵扣了,想问一下,之前欠款还需要先缴纳吗?如果缴纳,后续能申请退税吗
有好用的内账表格吗?
一般纳税人能给个体工商户开票吗
出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起计征房产税,请问老师,单位2025,6月1日出租房屋,租金1万元,收取6-12月 7万的房租,房产税从7月开始计算对么?租金基数是6万元对么
请问一下走出口退税报关,是不是申请退税在36个月前申请就可以了?有时间限制吗?是外贸企业
老师,我们公司都是FOB报关出口,但是有的是没有运费和港杂费发票的,因为在实际情况中是供应商直接拉货到码头上船,所以是供应商直接付款了。然后供应商将这一块费用增加在货款里,这种情况对于单证备案是不是影响很大。 如果说实际情况是这样且很难改变的情况下,我们能否修改贸易方式出口呢?这种属于那种贸易方式呢?
我们销售设备附有调试义务,我们把设备发到客户现场,开票60%,一个月内收款60%,现场由我们的员工进行调试,验收后开票40%,再收款40%,这账务怎么处理
请问老师,单位出钱给员工上的补充医疗保险,需要合并工资缴纳个税,另外当员工报销医疗费用时,支付给与员工的医疗费用也要申报个税。请问是哪个政策文件规定的呢。
老师 我公司在2023年账务处理做了固定资产200多万一次性摊销 在年度申报时没有在报表提现出来 现在可以更正申报吗
请问老师,甲单位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司开在一张发票上了。第一个问题,这笔工程款专票,需要做进项税转出么?如果要转,怎么转,发票都在一张。
请问老师,我公司制作刹车片的,每月都要核算在产品物料金额,8月份在产品金额:混料存259556.25+在产品166867.3+在线料84932.78+钢背162153.22+纸盒20006.7+附件14271.29+车间库存修理包25000=732787.54元,计算8月份在产品金额目的是什么?
不能退增值税,老师,我5月10号开了销售专票,如果我6月15号之前收到,还可以认证抵扣5月10号的增值税吗
你好不可以了,必须是五月份儿之前,5.31之前或者5月31号当天收到的。