您好亲,拉明细账查看一下,看问题出现在哪儿
资产负债表中研发支出怎么取数,用的金蝶软件。现在资产负债表期末余额不平。
金蝶软件利润表里面的收入和科目余额表里面的收入不一样,应该怎么调
金蝶软件导出资产负债表的预收账款和软件里的科目余额表的预收账款金额多不上是什么原因呢?
老师好,用软件做账,是不是科目余额表跟资产负债表上一致啊,查哪里错的时候看不出来科目余额表,只有资产负债表的左右不平啊,平时我们记账的话先在科目余额表上体现的吧,科目余额表跟资产负债表同步更新的吗
求老师教一下 金蝶软件 固定资产需要输入明细 然后生成一级科目 但一级科目生成后 累计折旧年初余额贷方 和本年合计贷方跟期初余额表数值不一样 但期初余额数一样 固定资产卡片填写 哪里出错了
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
这道题选 b 吧对吗啊啊啊啊
老师,汇算清缴调增了16万,年报需要更正吗
老师每个季度都分红的单位,对汇算清缴有影响吗
变动成本法下和完全成本法下税前利润都怎么计算?计算公式有什么区别?
你好老师,老师2024年开的成本发票已经入账了,但被人家再2025年3月作废了,这会汇算清缴怎么填?应该就是成本减少了对吧老师?这会成本减少了要调增填在哪一栏合适?
要从差异年份开始一年年一月地对吗?对出后要怎么更账呢?老师可以具体些吗?谢谢你
对呀,产生差异的原因要找到,找到原因才能知道怎么调整