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我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账

2025-05-13 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 21:38

逐月退回是什么意思?是业务没有发生了?

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快账用户8466 追问 2025-05-13 21:53

就是预收款每个月退回给对方,退回的方式是按照每月实际支付工程款抵扣掉其中的20%,只付给我80%的钱,怎么做账,相关科目的T型账户怎么画

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齐红老师 解答 2025-05-13 23:08

借银行账款1000 贷预收账款 应交税费 扣回 借预收账款20 贷银行存款20 开发票 借预收账款100 贷主营业务收入100 他扣回来的是什么钱

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您好,没错的,就是这么做的。
2023-11-07
不会重复交税的呀,预交的时候可以扣除分包款,你回机构地申报的时候就正常的申报预算的,可以的。
2021-02-22
同学你好 预缴的应该是3%或者2%的哦,你的2.65%是预缴的综合税率吗
2020-10-08
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2020-08-21
同学你好,手续费的就计入财务费用手续费 
2021-08-31
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