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我们4月开出去的增值税是1个点,现在税务要求补交,按13个点,多出来的这笔分录怎么写

2025-05-13 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 14:40

您好,总额是一样的,只是要把12个点的税交了,是吧

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快账用户2125 追问 2025-05-13 14:41

是的,现在补交

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齐红老师 解答 2025-05-13 14:43

借:本年利润
贷:应交税费-销项

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快账用户2125 追问 2025-05-13 14:45

可以,借:应交-销项1 营业外支出12 贷:应交-未交增值税13 吗

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齐红老师 解答 2025-05-13 14:46

为什么要调到营业外支出,按我上面来计提就可以

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相关问题讨论
您好,总额是一样的,只是要把12个点的税交了,是吧
2025-05-13
你好,不是的这样计算,应纳税额=销项-进项,
2021-08-10
如何申请退税步骤https://xinzhi.wenda.so.com/a/1666248859204207
2024-10-24
你好;4.19之前的属于小规模类型的; 按照1%去开票;  4.19之后的业务按照13%  
2024-05-21
你好,这个4月1号之前开三个点的发票也倒是可以,但是你们得双方沟通看看愿意吗?
2022-08-17
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