同学,你好,这个是内账还是外账,你当时的分录都怎么做的
老师,您好!收到房屋发票是专票,那固定资产卡片的资产原值就是不含税金额吗
老师,您好,请问预拌混凝土开发票,用于杆件基础浇筑,发票大类开什么?
我们有两个公司,一个贸易公司卖设备,一个咨询服务公司,咨询服务公司为贸易公司如果连续几个月开发票,这样做可以吗?
老师,我4月发3月份,5月发4月份工资,5和6月份工资7月底发放,7和8月在这个9月底发放,那么个税申报 税款所属期月份都是哪个发放就哪个月申报吗?
老师,收到手机发票怎么入账?
老师好就是小规模企业之前第一的季度0申报,后面补做账应纳税额是多少7710.24元,这个税能不能年底汇算时一起申报
工程验收完工1.5万应如何入账,做长期待摊费用还是直接做什么费用科目
股东溢价增资,款项没有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下个月到账,先到的一部分如何账务处理,
老师,我有个股东,社保是放公司缴纳的,但是我没有给他发工资,导致我做账的时候 其他应付款代扣养老金这里。就会有个差额,这个账应该怎么做才行啊?
老师,应收应付对冲,总资产为什么不会少去的?
外账,借其他应收款,贷银行存款
应该是你购买 大理石吧, 借库存商品 应交税费—增值税 进项 贷银行存款。 但对方着急用钱,他等于借你钱,你做了借其他应收款,贷银行存款。 那现在应该体现你购买的账务处理 借库存商品 应交税费—增值税 进项 贷其他应收款 因为对方是一个点,你收了1000元补了税款,这个没有办法入账,这1000元是否体现在了发票上,如果没有,做一个往来先挂上吧,以后想办法冲。
体现在发票上了怎么做呢
体现发票上的,你就按发票金额入库,少付的1000元,可以转营业外收入