收到厂家存放配件 因交押金厂家存放配件,此时配件未实际购买,不做账务处理,可建立备查簿登记配件数量、规格等信息。 维修领用配件 借:管理费用 / 制造费用等(根据机器使用部门确定,管理部门用记管理费用,生产车间用记制造费用 ) 贷:其他应付款 - 厂家(按配件成本价暂估 ) 后续支付配件款给厂家 借:其他应付款 - 厂家 贷:银行存款 同时,若支付款项含增值税(取得专票且可抵扣 ): 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额 ) 贷:管理费用 / 制造费用等 (红字冲减已计入费用的税额部分 )
你好老师,我公司是一般纳税人,主营汽车维修与汽车配件批发,每个季度厂家会给我们一定金额的返利,返利的金额在我们应付的配件款中扣除,且厂家给我们开票的金额是扣除返利后的金额,数量不变,单价上做了折扣,这种我应该怎样账务处理呢
老师你好,想咨询一个问题,我公司属于商贸批发公司,产品有上万种,是直接从厂家采购,有时候厂家会有一些物料的支持,有些产品还存在售后,会从厂家采购配件进行维修,但是配件和物料相当于我们也是出钱购买的,公司给我们开的也有票,但是我们维修的时候配件是免费领用,物料也是免费发放,像这些物料和配件我入库及出库是如何操作,之前都是按照库存商品入库的,出库做销售费用-业务宣传费或者销售费用-商品维修费,主要处理对吗?
提问:老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理?因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适
老师,你好,我们是总代理商,有6家二级代理商,我们跟厂家的合作方式是这样,跟该厂家拿机器售卖,然后机器损坏会到相应的代理点维修,然后每个月厂家跟我们结算的时候会有激励费,但这个激励费是年底会转到我们公司的销售系统给予我们订货(包含二级代理商的激励费)。假如今年包含二级代理商总激励费是100万元,我们订货300万的话,对方会给予我们300万的货,然后开两百万的发票给我们。现在的问题是我们跟二级代理的账,每个月他们的激励费我都计提,假如某二级代理的总激励费是30万,我会计提到其他应付款,但明年他们也想拿来抵货款,我怎么冲账?不懂怎么操作
老师,公司跟厂家的合作关系是交押金给厂家,厂家根据押金额度存放维修配件在我们公司,我们根据维修消耗情况再支付给厂家。请问我们公司机器损坏自己维修的这些配件怎么进行账务处理?
老师,投标用,需要提供资产负债表和利润表,这个指标要符合什么要求,比如资产负债率太高是不是不行
老师,投标用,需要提供资产负债表和利润表,这个指标要符合什么要求
财务报表中资产负债表里的应交税费是负数,但是去银行贷款让把负数调整,怎么调
,老师,如果平台的钱提现到老板个人卡,然后老板又把钱转入公司账户,做账的时候可以省略老板这部分直接做银行存款增加,其他货币资金减少吗
外贸公司,销售的产品退税率怎么查从哪里查询,外贸销售产品有的不免税需要交税怎么确定哪款产品要交税
但是抖音也是平台收了我们的钱啊,只是我们不能自己手动提现,是5天给我们结算一次,这样的就计入其他应收款是吧具体
老师,我是羊的养殖企业,在填企业所得税年报时,我的利润在加上营业外收入的情况下是50万,营业外收入是政府补贴资金80万,需要填写所得税减免表吗?
老师你的意思是美团是自己可以手动提现,就做其他货币资金,然后抖音是不能自动提前自己控制不了就做其他应收款吗
请问老师更换会计软件期初余额在哪里看怎么填入看哪个数字
老师,你说的这是啥意思,没太明白,你好,这样做也可以,但正常是每笔业务要分开做分录,收入做收入,还款做还款。美团平台的钱收到老板私户,那应该怎么做,意思是最好做借其他应收款老板,不要做借其他应付款是吧
我们支付给厂家的款可以做到成本否?
因为我们给客人维修,客人付款了,我们做了收入,那我们消耗的支付给厂家,应该就要做到成本吧?
是的 这个要计入成本
那我们自己维修的呢,这个也要支付给厂家,这个账务处理做到应付账款好像也不太妥吧?
还是自己维修的要做收入?借方管理或者销售费用 贷方主营业务收入?
同学你好 这个就是应付账款或者其他应付款都可以
还有自己维修的是要按成本价还是维修价算费用?
这个按成本价来算
那借方是管理费用,贷方可以做收入吗?因为我们支付给厂家的的是跟其他的一起支付,借方银行存款,贷方直接做成本了
这个收不到钱的吗
自己公司机器损坏维修的,不收钱啊
这个直接计入费用科目就可以 借费用科目 贷应付账款
这个我不做应付账款,而是做到收入可以吗?
这个最好是分开做 体现一下往来
我们自己维修的能不能做收入呢?
这个不可以的哦 这个不是收入
自己维修的应该怎么处理比较好呢?因为我们支付给厂家是一个月下来所有的维修物品进行支付,有可能包含自己维修的。那自己维修的我先借:管理费用 贷 其他应付账款。付款后再冲账 借 银行存款 其他应付款 贷 主要业务成本 。假如这笔款我已经支付给厂家,当时的账务处理是借 银行存款 贷 主营业务成本,我现在可以借 管理费用 贷 主营业务成本吗
刚才说反了
你们自己的员工去维修吗