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大神: 有一个问题我一直忘了问,就是我们开票给业主方譬如是100万,但因为我们老板又挂靠这个业主方旗下的分公司,他们每次从我们的回款中扣除一笔管理费还有一笔税金,我们实际收到的款只有90多万了,这差额如何处理,对方也不给我们开票啥的

2025-05-13 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 19:01

按开票 100 万确认收入,借记 “应收账款” 100 万,贷记 “主营业务收入” 和 “应交税费”。扣除的管理费借记 “管理费用”,税金借记 “营业外支出”,均贷记 “应收账款”。实际收到 90 多万时,借记 “银行存款”,贷记 “应收账款”。

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快账用户9875 追问 2025-05-13 19:08

管理费用二级科目写啥

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齐红老师 解答 2025-05-13 19:10

同学你好 这个你们给他开了一百万,他扣了这个的话 那你就计入服务费或者其他

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快账用户9875 追问 2025-05-13 19:15

老师请问这个收的挂靠费对方怎么做账呢?他们申报增值税吗

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齐红老师 解答 2025-05-13 19:17

他们给你开发票吗?不开吧 他们做其他业务收入

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快账用户9875 追问 2025-05-13 20:11

不开票给我们的

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齐红老师 解答 2025-05-13 20:28

你是没有发票的吗?

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按开票 100 万确认收入,借记 “应收账款” 100 万,贷记 “主营业务收入” 和 “应交税费”。扣除的管理费借记 “管理费用”,税金借记 “营业外支出”,均贷记 “应收账款”。实际收到 90 多万时,借记 “银行存款”,贷记 “应收账款”。
2025-05-13
你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开
2022-01-15
你好,扣掉10万的超耗,开票只需要开90万,如果开100万,对方回款90万,还差10万的应收差额
2025-01-14
你们付给被挂靠方的钱你们挂往来,他收到钱先还你的五十,然后剩下的钱他扣除税点和税金之后打款给你,你还得给他开发票
2021-01-11
你好,如果不用发票可以考虑付到私人账户,不走公司帐
2023-06-08
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