您好,可以的,先这样做
老师 1.付单位材料款 款已经付了,发票没有到的话我分录这样做对吗?借~应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借~原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗? 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
老师,一般纳税人 签合同预付货款时 借:预付货款 贷:银行存款 有一部分货到,但没发票,此时不记账吗? 等货都发完,剩下货款也都付了时,此时还没发票也是这样记分录吗?借:预付货款 贷:银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷:预付货款 这样对吗
老师 我们单位订的货架 是按合同对公预付款 请问老师银行回单借预付账款 贷银行存款 做完开发票分录应该是借主营业务成本 借预付账款吗 老师
老师您好!8月份进货付款给客户还没开发票当时做借:预付账款1000贷:银行存款1000,9月份也付款了还没开发票借:预付账款2000贷:银行存款2000,到10月份开了3500发票过来,并把500元用对公转过去了,应怎么做账务处理?
老师,我2022年2月预付了一笔设计费,借:预付账款 贷:银行存款 。 然后9月也支付了设计费没有收到发票,我出分录是借:开发成本-设计费了, 贷:银行存款 是不是不对了?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
前面付了3笔都是预付一起5万,第四笔付2万,一起付了7万 发票和第四笔一起开过来7万 收到7万发票,怎么做分录(我是一般纳税人)
借:费用或成本
应交税费-进项
贷:预付账款
因为合同一起是66万,我做了长期待摊 如果做了长期待摊,这个分录怎么做? 我是24年成立的新企业,到目前没有收入
借:长期待摊费用
应交税费
贷:预付账款
在签订合同的时候,我做了笔 借:长期待摊66万 贷:应付账款66万 上个月付了3笔,都是预付一起5万 这个月付了2万,一起付了7万 发票7万是支付第四笔的时候一起开过来了7万 收到7万发票,怎么做分录(我是一般纳税人)
借:预付账款7
贷:银行存款7
借:长期待摊7万
贷:预付账款7
这66万,摊2年可以了吗
签合同没有收到发票不能入账
不是很懂收到7万的发票,要怎么做分录
你不是说要入长期待摊费用吗,这个7W直接入这个科目了
意思是,即使签了合同,也不能用66万来进行长期待摊,要用收到的发票金额来长期待摊?
这66万,没有收到发票,不能入账的
是的,是的,要收到发票才可以的
我收到7万发票后做了长期待摊,还要接着做一笔摊销分录吗?(假设摊1.5年) 借:管理费用-开办费 3880 贷:长期待摊 3880
借:预付账款7 贷:银行存款7 借:长期待摊7万 贷:预付账款7 这2笔可以合并在一张凭证上吗
老师, 预付了账款,还没收到发票,也不能入长期待摊? 必须是收到发票才能做长期待摊?