借银行存款、 贷、其他业务收入 应交税费应交增值税
老师,我们在购买方购进酸奶,但是去参加这个这个活动的时候我们支付了4000块的市场费用,现在购买方支付给我司4万元,我方开出了这个发票, 请问怎么做账。
老师收到商务局给的补助款,是我公司代表商务局出去参加外贸博览会会展了。商务局给我们的飞机票费和燃油费还有展位费用等,我需要怎么写凭证呢
老师,这笔款计入什么科目的,就是农综合要求我们公司去参展,也没有要我们出展位费,公司只是出了一些茶叶,汽车加油,吃饭些费用的,贷方计入什么科目
本来我们公司要支付对方公司3万块钱,后来对方公司在我们这儿发生了企业管理咨询费用2万元,对方说直接抵了,让我们支付他1万。这个怎么做账
请教一个问题,公司参加展会买的小食品水果糖、奶片啥的就是给到我们展位参展用的,这个怎么记费用呢?
这个还结转成本吗
需要 你们支付的占位费的那一部分做成本, 剩下的自己使用的做销售费用。
老师,我做的内账,付展位费时, 借管理费用—展位费25000 贷银行存款25000 收到1万时 借银行存款10000 借管理费用—展位费10000这样可以吗?
管理费用在借方红冲
可以的 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。