你好是用利润分配未分配利润
小企业会计准则,去年漏计提企业所得税几千元,今年补计提是计入所得税费用还是记入以前年度损益结转未分配利润?今年退税去年企业所得税年报费用记入哪里?
小企业会计准则,补缴上年企业所得税,没有以前年度损益调整科目,是直接录入所得税计提吗
去年多计提了所得税费用,小企业会计准则可以用以前年度损益调整科目吗?
小企业会计准则,年度汇算清缴补交的所得税,需要用以前年度损益调整科目吗?
2025年补计提2024年所得税,计入所得税费用还是以前年度损益调整?适用小企业会计准则
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
那要调整2024年的财务报表吗?要更正申报2024年税务系统的财务报表吗
你好,是的,是需要更正的。
不更正可以吗
你好,你想做规范,就不可以
补计提24年残保金,金额很小,100元以内也用利润分配-未分配利润吗
你好,是的,就是这样做。